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送心意

張艷老師

職稱注冊會計(jì)師,省會計(jì)領(lǐng)軍人才,中級會計(jì)師,中級經(jīng)濟(jì)師

2019-09-18 11:54

1 計(jì)入應(yīng)付職工薪酬-工資科目
2 就是將包含這些補(bǔ)助的金額合并當(dāng)月工資,作為工資計(jì)提分錄的金額。

CK 追問

2019-09-18 12:10

有外面的人在單位掛靠交保險(xiǎn) 
怎么做賬?
分錄是什么?
可以不發(fā)工資,只交保險(xiǎn)嗎?

張艷老師 解答

2019-09-18 12:17

有外面的人在單位掛靠交保險(xiǎn) 
怎么做賬?
分錄是什么?---就是視同自己單位員工那樣操作。
可以不發(fā)工資,只交保險(xiǎn)嗎?--不可以的
現(xiàn)在社保很多城市都已經(jīng)移交給稅務(wù)局了,不要再做社保掛靠的業(yè)務(wù)了。會有涉稅風(fēng)險(xiǎn)的。

CK 追問

2019-09-18 12:32

你好老師  嗯我在會計(jì)學(xué)堂這么長時(shí)間提問,我覺得您是這么多老師中很認(rèn)真負(fù)責(zé)的一位,我工作經(jīng)驗(yàn)不太豐富,但是不想總是只做一塊兒會計(jì)核算工作,想自己一個(gè)人獨(dú)立完成財(cái)務(wù)工作 。如果單獨(dú)和您聯(lián)系請您指導(dǎo)的幫我走一程可以嗎怎么收費(fèi)?

張艷老師 解答

2019-09-18 13:44

可以的,老師愿意幫助每一位積極上進(jìn)求學(xué)的同學(xué)。
這個(gè)不收費(fèi)的,您可以使用手機(jī)會計(jì)問單獨(dú)向我提問,如果覺得老師回復(fù)的滿意的話,您可以給老師送心意,表示感謝的。

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1 計(jì)入應(yīng)付職工薪酬-工資科目 2 就是將包含這些補(bǔ)助的金額合并當(dāng)月工資,作為工資計(jì)提分錄的金額。
2019-09-18 11:54:13
借;管理費(fèi)用,銷售費(fèi)用或制造費(fèi)用等科目?? 其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)部分)? 貸;應(yīng)付職工薪酬
2017-06-13 19:43:00
你好,工資、社保的計(jì)提分錄是 借:管理費(fèi)用等科目 ??, ??????貸:應(yīng)付職工薪酬—工資、社保
2022-03-05 20:28:06
你好 計(jì)入借管理費(fèi)用-工會經(jīng)費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費(fèi) 繳納:借應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費(fèi) 貸銀行存款
2019-11-08 11:51:39
你當(dāng)月肯定是計(jì)提當(dāng)月的工資,你1月的工資1月計(jì)提,你2月的工資就2月計(jì)提,然后2月一起方法1-2月的工資
2018-09-30 10:29:17
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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