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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-09-18 08:49

您好
請問您收到發(fā)票的時候怎么寫的分錄

莫名…… 追問

2019-09-18 08:50

這是我剛接手的,賬還沒接過來

莫名…… 追問

2019-09-18 08:51

是農(nóng)產(chǎn)品的公司

bamboo老師 解答

2019-09-18 08:51

那到時候做分錄
借:管理費用 原材料等
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出

莫名…… 追問

2019-09-18 08:52

稅局說交完罰款后讓我做進項稅額轉(zhuǎn)出

bamboo老師 解答

2019-09-18 08:53

就我上面那樣寫分錄就好了

莫名…… 追問

2019-09-18 08:53

好的,謝謝老師

bamboo老師 解答

2019-09-18 08:54

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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你好 借:成本費用類目【看當時第一次做進項的時候,對應(yīng)的科目是什么】 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2020-09-02 11:13:11
借庫存商品貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
2021-12-09 09:01:20
您好,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額加計抵減額), 借:其他收益—其他。
2020-06-28 15:35:20
1、有沒有余額,您要看進項轉(zhuǎn)出的數(shù)字是否大于沒有抵扣完的進項 2、有余額的話,是形成期末留底稅額了,不需要做分錄。
2019-10-11 11:35:44
您好 請問您收到發(fā)票怎么寫的分錄
2019-08-17 13:10:25
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