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送心意

樸老師

職稱會計師

2019-09-18 08:28

這個暫估不是必須做的,看這個企業(yè)能不能用到這個材料了

Kalen Wu 追問

2019-09-18 08:47

就算能用到這個材料,有些企業(yè)也沒有做暫估的分錄

樸老師 解答

2019-09-18 08:49

那是他不需要做這個暫估的成本

Kalen Wu 追問

2019-09-18 08:52

為什么不需要。做這個暫估有什么用處

樸老師 解答

2019-09-18 08:53

暫估就是暫估成本的,他有足夠的成本就不需要

Kalen Wu 追問

2019-09-18 08:59

那為什么有些企業(yè)會做計提貸款利息,計提費用的會計分錄呢,有些企業(yè)就沒做

樸老師 解答

2019-09-18 09:01

這個看企業(yè)自己了,這個沒有硬性規(guī)定

Kalen Wu 追問

2019-09-18 09:02

做那些計提有什么意義呢

樸老師 解答

2019-09-18 09:04

一項費用支出,其受益期往往不是與支付時在同一個會計期間。所以,有些費用支出是預(yù)付的,受益期在支付之后,有些費用支出是累積起來支付的,受益期在支付之前。在支付之前的,一般是按攤銷方法,將該費用攤銷到各受益期間的費用里去。而款項支付在后的,就需要預(yù)先在各受益期先做費用,形成負債,最后累計支付,這種情況就是計提。轉(zhuǎn)賬會計科目不變。

Kalen Wu 追問

2019-09-18 09:29

還是沒弄清計提費用有什么作用

樸老師 解答

2019-09-18 09:31

其受益期往往不是與支付時在同一個會計期間。所以,有些費用支出是預(yù)付的,受益期在支付之后,有些費用支出是累積起來支付的,受益期在支付之前。在支付之前的,一般是按攤銷方法,將該費用攤銷到各受益期間的費用里去。而款項支付在后的,就需要預(yù)先在各受益期先做費用,形成負債,最后累計支付,這種情況就是計提。轉(zhuǎn)賬會計科目不變。

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相關(guān)問題討論
這個暫估不是必須做的,看這個企業(yè)能不能用到這個材料了
2019-09-18 08:28:42
您好,這個是可以的哈,都這么做的
2022-01-17 13:44:06
借原材料貸應(yīng)付賬款-暫估款,別的結(jié)轉(zhuǎn)成本按還是按你們收到發(fā)票是一樣做法。你收到發(fā)票沖回暫估借原材料負數(shù)貸應(yīng)付賬款-暫估款 負數(shù)按發(fā)票做就可以。
2019-01-05 10:47:31
借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估,到發(fā)票,借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估(兩個金額都是紅字)然后做,借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-某供應(yīng)商
2017-04-07 13:43:08
估計是對方那邊沒有發(fā)票回來,后續(xù)嫌麻煩,還需要納稅調(diào)增。
2019-09-07 09:14:32
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