我上個月沒有進項,但是上上個月進項有多的,我結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是不是借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)貸:應(yīng)交稅費-增值稅留抵稅額
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于2019-09-17 16:05 發(fā)布 ??887次瀏覽
- 送心意
莊老師
職稱: 高級會計師,中級會計師,審計師
2019-09-17 16:09
你好,可以這樣處理,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅
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期末你的進項稅大于銷項稅,你可以不用結(jié)轉(zhuǎn)的
2018-12-24 09:06:30

您好同學(xué),不要這樣寫,咱每個月發(fā)生的留抵稅額,互不牽扯,咱就
借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項稅額,
借。,應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
,貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項稅額。
2022-11-14 10:06:37

上半年銷項大進項,月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,下月繳納。2個分錄后借應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額。下半年進項大于銷項。年底結(jié)轉(zhuǎn)全年進項和銷項稅額并把差額轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-未交增值稅。這2個金額之和等于期末可留抵金額,
2019-02-15 15:00:48

你好,你實際認(rèn)證多少進項稅額.按實際認(rèn)證的進項和銷項比較,如果有應(yīng)納稅再結(jié)轉(zhuǎn)出來,是留抵就不用結(jié)轉(zhuǎn)出來
2022-03-10 14:45:42

有應(yīng)納稅額的情況下 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅
月初實際交納時 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款
有留底不用做上面的分錄
2016-06-25 09:35:21
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2019-09-17 16:27
莊老師 解答
2019-09-17 16:28
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