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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-09-16 16:52

您好
請問收到材料發(fā)票了么

景欣 追問

2019-09-16 16:52

沒有收到

bamboo老師 解答

2019-09-16 16:53

借:原材料 不含可抵扣進項稅額
貸:應付賬款——暫估應付賬款

景欣 追問

2019-09-16 16:53

到時候怎么做反分錄

bamboo老師 解答

2019-09-16 16:56

做反分錄?不太明白您的意思

景欣 追問

2019-09-16 16:59

就是款付了票回來了,這時候怎么做

bamboo老師 解答

2019-09-16 17:26

借 應付賬款-暫估應付賬款
應交稅費-應交增值稅-進項稅額
大貸 應付賬款

景欣 追問

2019-09-16 17:53

我做的,借原材料含稅價格「因為不知道他們開過來的稅率多少」借應付賬款~對方公司名稱。這樣可以嗎

bamboo老師 解答

2019-09-16 18:05

合同簽訂的時候沒有注明么?

景欣 追問

2019-09-16 18:13

沒有注明稅率是多少。

bamboo老師 解答

2019-09-16 18:37

那就價稅合計金額暫估入賬

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相關(guān)問題討論
您好,一般情況下是的。分錄,借:原材料;貸:應付賬款。借:應付賬款;貸:銀行存款 。
2016-12-12 21:10:00
同學您好! 購買原材料時,若原材料和運費分開發(fā)票,會計分錄應分別處理。原材料費用記入“原材料”科目,運費記入相關(guān)成本或費用科目,而非與原材料合并記入“應付賬款-原材料”。正確的分錄應為:借:原材料、運費;貸:應付賬款-原材料、銀行存款/應付賬款-運費。
2024-03-16 16:10:32
老師我這可以嗎分錄暫估材料的還是就是應付賬款~應付暫估款呢
2017-10-19 09:35:19
您好 請問收到材料發(fā)票了么
2019-09-16 16:52:34
您好,1紅字沖回暫估分錄和領(lǐng)用分錄,2按發(fā)票金額重新入賬,同時按入庫和領(lǐng)用
2021-12-22 20:40:26
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