
老師請問這個結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄對嗎:結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅余額: 1500225 貸: 應交稅費-未交增值稅余額 1500225
答: 您好,不對的,應該是借;應交稅費-未交增值稅余額,15002.52,貸:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,15002.52
一般納稅人月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 分錄1 借:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅分錄2 借:應交稅費—應交增值稅—進項稅額轉(zhuǎn)出 應交稅費—應交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸: 應交稅費—應交增值稅--進項稅額 借:應交稅費—未交增值稅 貸:應交稅費—應交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅一般結(jié)轉(zhuǎn)增值稅就用分錄1就可以了? 分錄2是進項稅額有留底稅額借方余額 進項稅額轉(zhuǎn)出有貸方余額的情況下?
答: 學員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進項稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
年末未交增值稅余額為負數(shù),年初怎么做分分錄呢?怎么把未交增值稅余額結(jié)為0呢
答: 你好!產(chǎn)業(yè)生負數(shù)的原因時什么?查明后才可以調(diào)賬


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2019-09-16 09:57
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