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送心意

宸宸老師

職稱注冊會計師

2019-09-16 09:54

您好,第三行和第四行的分錄  反過來寫

眼眸  追問

2019-09-16 09:57

眼眸  追問

2019-09-16 09:57

這樣嗎?然后就直接申報報表就行了吧

宸宸老師 解答

2019-09-16 09:57

嗯嗯,現(xiàn)在分錄對了,然后申報表以我剛才給你的那個網(wǎng)址,您看下再申報

眼眸  追問

2019-09-16 10:09

嗯,好的,我知道怎么填了,還是想問下5月沒填,現(xiàn)在填在8月的報表本期發(fā)生額中會不會有什么問題

宸宸老師 解答

2019-09-16 10:11

您好,您是這個280元,沒有結(jié)轉(zhuǎn)。并且也沒有申報。所以沒問題的。
【您可以在摘要里寫下280元的分錄已經(jīng)在5月份做分錄】

眼眸  追問

2019-09-16 10:24

我又遇到問題了,我280元寫在增值稅附表四里面增值稅稅控系統(tǒng)專用設備費那邊,然后增值稅主表第23列應納稅額減征額沒有跳過去,那我手動填進去又填不進去,是怎么回事

宸宸老師 解答

2019-09-16 10:25

您好,是附表四和明細表兩張表格需要填寫一下,然后主表自動跳過去的。

您方便讓我看下您填的對不對嗎

眼眸  追問

2019-09-16 10:28

宸宸老師 解答

2019-09-16 10:30

附表四填的對的,明細表呢?

眼眸  追問

2019-09-16 10:30

眼眸  追問

2019-09-16 10:31

明細表是這張嗎?

宸宸老師 解答

2019-09-16 10:33

您好,這里第二列和第三列也需要填寫280.然后再核對下這個280有沒有自動結(jié)轉(zhuǎn)到主表23行

眼眸  追問

2019-09-16 10:39

眼眸  追問

2019-09-16 10:39

還是跳不過去,增值稅主表23列還是沒有,自己寫也寫不上去

宸宸老師 解答

2019-09-16 10:43

本期實際抵減稅額 這里也填一下280

眼眸  追問

2019-09-16 10:51

還是,沒有,是不是因為我沒開票不用交稅,然后主表上面才沒有呢

宸宸老師 解答

2019-09-16 10:53

您好,您是說您這個月沒有銷項稅嗎?

那您這個月不用申報,也不用做我剛才說的分錄的呀。

您等有銷項稅發(fā)生,需要抵扣的時候再申報~~

眼眸  追問

2019-09-16 10:53

那就是結(jié)轉(zhuǎn)那個分錄不用寫咯

宸宸老師 解答

2019-09-16 10:54

您好,是的,申報的當月寫分錄。賬目要跟申報表對上

眼眸  追問

2019-09-16 10:57

好的

宸宸老師 解答

2019-09-16 10:57

恩恩好的,祝您工作順利

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您好,不對的,應該是借;應交稅費-未交增值稅余額,15002.52,貸:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,15002.52
2018-05-07 19:17:20
學員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進項稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
你好!這個不需要處理了。
2019-09-02 16:29:45
你好!產(chǎn)業(yè)生負數(shù)的原因時什么?查明后才可以調(diào)賬
2021-02-26 21:50:04
學員你好,每個月或者是年末將應交稅費-應交增值稅(銷項)和應交稅費-應交增值稅(進項)相互結(jié)轉(zhuǎn),差額計入應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 在計提增值稅時,借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 實際繳納時 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2018-01-17 11:01:04
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