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送心意

方老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師

2018-06-19 11:41

把原來(lái)少做的這筆補(bǔ)記一分錢(qián)就可以。

花臉貓 追問(wèn)

2018-06-19 11:49

請(qǐng)問(wèn)一下分錄怎么做呢?或者是怎么補(bǔ)錄。如果我在接手的期初里加的話(huà),期初又不對(duì)了。

方老師 解答

2018-06-19 12:25

意思只是期初余額手錄錯(cuò)了,賬沒(méi)錯(cuò)是嗎?

花臉貓 追問(wèn)

2018-06-19 14:28

是的,我4月接手,錯(cuò)的是1月期初。

方老師 解答

2018-06-19 20:25

上年的期末數(shù)對(duì)嗎?如果上年的期末數(shù)也正確,反結(jié)賬后修改期初余額就可以。

花臉貓 追問(wèn)

2018-06-20 09:48

老師,你可以不要這么繞嗎?18年1月期初少錄0.01元,我4月接手如何能反結(jié)別人的賬。4月期初修改的話(huà),期初是不是又不平衡了。

方老師 解答

2018-06-20 12:38

現(xiàn)在是18年6月然后每月反結(jié)賬,反結(jié)至1月修改1月初的余額,因?yàn)檫@個(gè)不是會(huì)計(jì)差錯(cuò)造成的。 
當(dāng)然你要人為的寫(xiě)個(gè)說(shuō)明強(qiáng)制調(diào)平也可以。

花臉貓 追問(wèn)

2018-06-21 15:16

沒(méi)法反結(jié)賬,軟件不是一個(gè)。

方老師 解答

2018-06-22 08:53

那你接手是重新使用新的軟件錄入期初余額嗎。

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您好,不對(duì)的,應(yīng)該是借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅余額,15002.52,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,15002.52
2018-05-07 19:17:20
學(xué)員你好,計(jì)提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷(xiāo)項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
你好!這個(gè)不需要處理了。
2019-09-02 16:29:45
你好!產(chǎn)業(yè)生負(fù)數(shù)的原因時(shí)什么?查明后才可以調(diào)賬
2021-02-26 21:50:04
學(xué)員你好,每個(gè)月或者是年末將應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng))和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))相互結(jié)轉(zhuǎn),差額計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 在計(jì)提增值稅時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 實(shí)際繳納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2018-01-17 11:01:04
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