
老師請(qǐng)問(wèn)這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄對(duì)嗎:結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅余額: 1500225 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅余額 1500225
答: 您好,不對(duì)的,應(yīng)該是借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅余額,15002.52,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,15002.52
一般納稅人月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 分錄1 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅分錄2 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅一般結(jié)轉(zhuǎn)增值稅就用分錄1就可以了? 分錄2是進(jìn)項(xiàng)稅額有留底稅額借方余額 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出有貸方余額的情況下?
答: 學(xué)員你好,計(jì)提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷(xiāo)項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
年末未交增值稅余額為負(fù)數(shù),年初怎么做分分錄呢?怎么把未交增值稅余額結(jié)為0呢
答: 你好!產(chǎn)業(yè)生負(fù)數(shù)的原因時(shí)什么?查明后才可以調(diào)賬
圖一是我當(dāng)月末結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅分錄,圖二是下月交增值 稅分錄,但是12月末未交增值稅余額在借方7143.55
17年的未交增值稅余額是貸13228.57,18年初會(huì)計(jì)寫(xiě)成13228.56,;我現(xiàn)在接手,要調(diào)整的話(huà),分錄可以怎么寫(xiě)呢?


花臉貓 追問(wèn)
2018-06-19 11:49
方老師 解答
2018-06-19 12:25
花臉貓 追問(wèn)
2018-06-19 14:28
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2018-06-19 20:25
花臉貓 追問(wèn)
2018-06-20 09:48
方老師 解答
2018-06-20 12:38
花臉貓 追問(wèn)
2018-06-21 15:16
方老師 解答
2018-06-22 08:53