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送心意

小祝老師

職稱初級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師

2019-09-15 14:08

你好,因?yàn)檫@個(gè)280全額都給你抵扣了,實(shí)際上是管理費(fèi)用是沒花錢的,所以要把這個(gè)管理費(fèi)用沖紅。這個(gè)錢最后都進(jìn)了應(yīng)繳增值稅的借方,以后是可以抵稅款的。

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你好,減免稅做了上面的分錄,是沒有余額的。
2020-07-03 10:52:02
你好 你是一般納稅人還是小規(guī)模企業(yè)
2020-05-18 11:25:28
同學(xué)你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——減免稅款——期末 的分錄? 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng) 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng) 貸,借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——減免稅款 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-04-18 10:18:20
你好 可以的 可以這么做的
2021-12-30 13:13:42
你好!借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:營業(yè)外收入 月末銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)做結(jié)轉(zhuǎn)就可以
2020-09-21 16:09:45
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