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送心意

曼曼老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-09-14 11:39

免抵稅額就是出口應(yīng)退稅額抵頂內(nèi)銷(xiāo)稅額的部分,這部分是不退稅的。從另一個(gè)角度考慮,假如這部分退稅,那么內(nèi)銷(xiāo)那部分就要交稅。這樣此部分不退,內(nèi)銷(xiāo)相應(yīng)的部分也不交,就兩相抵了。

由此可見(jiàn),當(dāng)期免抵稅額是指當(dāng)期免抵退稅額減去當(dāng)期應(yīng)退稅額之后的余額,其反映的是免抵退稅企業(yè)當(dāng)期從內(nèi)銷(xiāo)應(yīng)納增值稅稅額中抵減的那部分出口免抵退稅額,不是企業(yè)期末留抵稅額,更不是企業(yè)次月的期初留抵稅額。

通俗地講,是指企業(yè)的期末留抵稅額小于應(yīng)退稅額所產(chǎn)生的余額,也就是說(shuō)企業(yè)的留抵稅額不夠退。

Ting 追問(wèn)

2019-09-14 11:49

應(yīng)納稅額9萬(wàn)元,免抵退稅額360萬(wàn)元
l應(yīng)納稅額l和免抵退稅額做比較,按小的來(lái)退,退9萬(wàn)元,那免抵稅額是360—9=351萬(wàn)元,這351萬(wàn)元抵減了內(nèi)銷(xiāo)的銷(xiāo)項(xiàng)稅額?

曼曼老師 解答

2019-09-15 01:46

你好 為了方便其他同學(xué)查看同類(lèi)的問(wèn)題 不同的問(wèn)題請(qǐng)您重新發(fā)起提問(wèn) 老師再接手回復(fù)你的提問(wèn)。

Ting 追問(wèn)

2019-09-15 11:30

老師,這也是同類(lèi)的呀

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你好,免抵額還要交附加稅的
2023-12-14 14:07:38
免抵稅額就是出口應(yīng)退稅額抵頂內(nèi)銷(xiāo)稅額的部分,這部分是不退稅的。從另一個(gè)角度考慮,假如這部分退稅,那么內(nèi)銷(xiāo)那部分就要交稅。這樣此部分不退,內(nèi)銷(xiāo)相應(yīng)的部分也不交,就兩相抵了。 由此可見(jiàn),當(dāng)期免抵稅額是指當(dāng)期免抵退稅額減去當(dāng)期應(yīng)退稅額之后的余額,其反映的是免抵退稅企業(yè)當(dāng)期從內(nèi)銷(xiāo)應(yīng)納增值稅稅額中抵減的那部分出口免抵退稅額,不是企業(yè)期末留抵稅額,更不是企業(yè)次月的期初留抵稅額。 通俗地講,是指企業(yè)的期末留抵稅額小于應(yīng)退稅額所產(chǎn)生的余額,也就是說(shuō)企業(yè)的留抵稅額不夠退。
2019-09-14 11:39:55
登陸單一窗口-→支付結(jié)算-→出口退稅在線申報(bào)-→配置-→退稅商品碼-→特殊商品標(biāo)識(shí)
2022-07-13 16:43:18
年度增值稅稅負(fù)率={[年度銷(xiāo)項(xiàng)稅額合計(jì)+免抵退貨物銷(xiāo)售額*應(yīng)稅貨物適用稅率-(年度進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)-年度進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出合計(jì)+年初留抵稅額-年末留抵稅額)]/[年度應(yīng)稅貨物或勞務(wù)銷(xiāo)售額+免抵退貨物銷(xiāo)售額]}*100%。算每月的就是月度的數(shù)據(jù)
2019-09-30 14:08:03
同學(xué)你好 借:其他應(yīng)收款-出口退稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅
2023-02-06 16:35:18
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