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送心意

沈潔老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2024-04-30 11:38

你好,如果你出口的貨物退稅率為13%,那就沒(méi)有征退之差,第一個(gè)公式的值為0,這里的征稅率一般是13%,退稅率一般比13%少一點(diǎn)

undefined 追問(wèn)

2024-04-30 11:42

老師,我不是很理解,這個(gè)是什么意思

undefined 追問(wèn)

2024-04-30 12:31

老師,簡(jiǎn)單的說(shuō)——如果出口貨物征稅率0%;出口貨物退稅率為13%;出口貨物免抵退稅不得免征和抵扣稅額=出口貨物FOB價(jià)x匯率x(出口貨物征稅率-出口貨物退稅率)=負(fù)數(shù),是不是出口貨物免抵退稅不得免征和抵扣稅額就是填寫附表2的18行填寫0?

沈潔老師 解答

2024-04-30 12:36

你好,退稅率不可能小于征稅率的,比如一個(gè)貨物內(nèi)銷售增值稅率為13%,出口退稅是10%,那么出口征稅率就是13%,退稅是10%,其間就有一個(gè)3%是征退稅之差,應(yīng)該是這個(gè)概念

undefined 追問(wèn)

2024-04-30 12:44

就是我理解錯(cuò)了出口貨物征稅率的概念對(duì)吧?這個(gè)其實(shí)是國(guó)內(nèi)銷售的時(shí)候增值稅稅率來(lái)看對(duì)吧?

沈潔老師 解答

2024-04-30 13:28

你好,是的,確實(shí)是概念有點(diǎn)理解錯(cuò)了,征稅率就是內(nèi)銷的增值稅率

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你好,如果你出口的貨物退稅率為13%,那就沒(méi)有征退之差,第一個(gè)公式的值為0,這里的征稅率一般是13%,退稅率一般比13%少一點(diǎn)
2024-04-30 11:38:59
年度增值稅稅負(fù)率={[年度銷項(xiàng)稅額合計(jì)+免抵退貨物銷售額*應(yīng)稅貨物適用稅率-(年度進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)-年度進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出合計(jì)+年初留抵稅額-年末留抵稅額)]/[年度應(yīng)稅貨物或勞務(wù)銷售額+免抵退貨物銷售額]}*100%。算每月的就是月度的數(shù)據(jù)
2019-09-30 14:08:03
你好,需要的
2017-05-19 11:06:47
免抵退貨物應(yīng)退稅額是指出口免抵退計(jì)算的應(yīng)退稅額,因其屬出口環(huán)節(jié)向海關(guān)申報(bào)退稅,需要剔除,否則國(guó)家就重復(fù)計(jì)算抵扣額了
2019-03-06 09:51:56
你好 是的 是這樣來(lái)看的
2020-04-17 16:08:59
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