請問老師,一般納稅人在填寫完增值稅納稅附表四中第一行稅控系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)280后,如何提取到主表中?謝謝
知性的朋友
于2019-09-11 20:40 發(fā)布 ??1185次瀏覽
- 送心意
徐阿富老師
職稱: 中級會計師
相關(guān)問題討論

您好
借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 280
管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 1500
貸:銀行存款 1780
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 280
借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) -280
2019-11-03 11:09:45

你好 增值稅稅控發(fā)票系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)做 借管理費(fèi)用-維護(hù)費(fèi)貸銀行存款 ;信息技術(shù)服務(wù)*專項軟件服務(wù)費(fèi)這個是什么業(yè)務(wù)發(fā)生的 你們什么類型企業(yè)
2019-10-08 15:59:54

您好,是要區(qū)分情況的*信息技術(shù)服務(wù)*增值稅發(fā)票稅控技術(shù)維護(hù)費(fèi)以及*信息技術(shù)服務(wù)*服務(wù)費(fèi),如果都是稅盤軟件銷售方開的都可以抵扣。借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費(fèi)用
2019-03-01 12:03:54

增值稅防偽稅控系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)費(fèi),是做為進(jìn)項抵扣還是增值稅應(yīng)納稅額在抵減,申報的時候是在哪個申報表哪一項中體現(xiàn),會計分錄怎么寫?
2017-06-08 09:47:11

現(xiàn)在抵扣的分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 貸:銀行存款
2020-03-24 10:03:38
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息