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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-09-10 10:34

你好 借管理費用-辦公費貸銀行存款

764311036 追問

2019-09-10 10:38

這個稅款可以全額抵扣,不需要做什么處理

meizi老師 解答

2019-09-10 10:39

你好 是的  申報就行了 抵減后你要做抵減分錄處理就行

764311036 追問

2019-09-10 11:20

就是這個不知道怎么做分錄,請指教

meizi老師 解答

2019-09-10 11:27

你好  抵減的話  小規(guī)模直接做 借應交稅費-應交增值稅 借管理費用-辦公費  負數(shù)  一般納稅人做:借應交稅費-應交增值稅-減免稅 借管理費用-辦公費 負數(shù)

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相關問題討論
你好 借管理費用-辦公費貸銀行存款
2019-09-10 10:34:40
你好,若取得了認證后 借:管理費用 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:庫存現(xiàn)金 當月做進項轉(zhuǎn)出 借:管理費用 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 如取得了普票 借:管理費用 貸:庫存現(xiàn)金 本月有需繳納的增值稅款時,按實際可抵減的稅額在購買金稅盤發(fā)票的含稅金額限額內(nèi)做抵減處理 借:應交稅費-應交增值稅(抵減稅額) 貸:管理費用 若當月未一次性抵完時,可以在下月甚至以后各期逐步抵減完,分錄同上。
2016-08-10 09:55:59
你好 按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。
2018-04-12 14:46:13
做法專票普票都是一樣的做法,全部全額抵扣!
2019-01-09 19:39:25
您好 借:應交稅費-應交增值稅-減免稅額 借方藍字 借:管理費用-辦公費 借方紅字
2019-11-29 09:04:25
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