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送心意

佟老師

職稱稅務(wù)師,中級會計師

2019-09-10 07:59

你好,補發(fā)的工資當(dāng)是本月處理。
退回工資從本月工資扣除處理

李飛 追問

2019-09-10 08:25

老師,有什么依據(jù)嗎?我咨詢了一下12366,答復(fù)我說從當(dāng)年所屬期退稅,這樣對嗎?

佟老師 解答

2019-09-10 08:48

你是退工資要退個稅嗎

李飛 追問

2019-09-10 09:16

對,我是現(xiàn)在退2017年的工資,但當(dāng)年的實發(fā)數(shù)不能變了,那么我從現(xiàn)在進行計算是否可以呢?

佟老師 解答

2019-09-10 09:19

你要是退工資,應(yīng)該修改17年報表了,如果不想修改應(yīng)該是計算一下當(dāng)時退工資及個稅,在本月補發(fā)給個人,但這樣不修改報表就只能做為當(dāng)月取得收入,

李飛 追問

2019-09-10 09:20

老師,我也認(rèn)為您說的合理,但是稅務(wù)局給我們的答復(fù)也是說從當(dāng)年退稅,那么就出現(xiàn)了補發(fā)和退稅不一樣的結(jié)果,這個我覺得不合適,怎么和稅務(wù)局交涉呢?

佟老師 解答

2019-09-10 09:34

稅務(wù)局要退肯定是退你17年的稅,你相應(yīng)的17年賬務(wù)處理要調(diào)整,也就是說沖回多計提和發(fā)放的金額

李飛 追問

2019-09-10 10:10

如果我們不調(diào)整2017年的賬,那退稅還退2017年的嗎?

佟老師 解答

2019-09-10 10:22

不調(diào)整的話,你就是自行算出應(yīng)該退多少,把金額放在今年處理,與此同時你今年的工資就增加了

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相關(guān)問題討論
你好,補發(fā)的工資當(dāng)是本月處理。 退回工資從本月工資扣除處理
2019-09-10 07:59:23
你的憑證是正確的啊,原因注明多加退回即可
2017-03-28 10:09:32
借:其他應(yīng)付款-臨時工 貸:其他應(yīng)付款-出納
2015-09-17 17:20:25
你好,什么原因造成的,如果不在發(fā)放沖減工資費用,
2016-10-12 10:07:29
您好,您說的大發(fā)放是什么意思
2020-01-04 08:31:04
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預(yù)繳款時 借:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項稅額進行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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    同學(xué)你好,能把題目貼上來么?

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