老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務網(wǎng)6月份開 問
按 權責發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。 答
老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66 問
1. 異地預繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 貸:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預繳款時 借:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結轉(zhuǎn)增值稅 結轉(zhuǎn)銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務產(chǎn)生的銷項稅額進行結轉(zhuǎn),賬務處理為: 借:應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務 ) 2478.55 貸:應交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預繳稅款后應繳納的增值稅金額,假設為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X 答
老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入 問
同學你好,能把題目貼上來么? 答
你好,老師。公司購買廠房按什么交印花稅?裝修購買 問
你好,這個按照產(chǎn)權轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個是按照工程合同 第三個也是按照工程施工 答
甲個體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自 問
因為這個是不動產(chǎn),不動產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬這個政策的銷售額合計計算 答

我現(xiàn)在有兩家公司。一家是小規(guī)模的,一家是一般納稅人。那么采購產(chǎn)品,再出售給第三方,這兩家公司要如何操作,可以節(jié)稅呢?
答: 能夠取得專用發(fā)票的,在一般納稅人公司采購,不能取得抵扣發(fā)票的,在小規(guī)模納稅人公司采購。
請問老師 我們公司11月08日拿到執(zhí)照的 是小規(guī)模納稅人 先申請變更為一般納稅人 但是還沒通過 在這個期間 可以來專票嗎 可以去弄第三方協(xié)議嗎(請王雁鳴老師回答,其他老師不要接)
答: 你好! 可以來專票嗎 …可以的。沒有影響的 可以去弄第三方協(xié)議嗎 …需要簽三方協(xié)議的,沒有影響的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問老師,原來我公司是小規(guī)模,開不了專票,所以讓第三方代開票代收款,現(xiàn)第三方?jīng)]票了,但合同已簽,我公司也是一般納稅人了,現(xiàn)在想自己開票了,讓寫個說明怎么寫
答: 你好 你們可以把合同變更下 然后自己去買發(fā)票開就行了


永. 追問
2019-09-09 15:38
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2019-09-09 15:38
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2019-09-09 15:40
永. 追問
2019-09-09 15:44
永. 追問
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meizi老師 解答
2019-09-09 15:47
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2019-09-09 15:51
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meizi老師 解答
2019-09-09 15:56
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永. 追問
2019-09-09 15:58
meizi老師 解答
2019-09-09 16:01