老師您好 公司其他應(yīng)付款下掛賬1100萬 是暫估成 問
可以的,當(dāng)年的賬就可以那樣沖 答
個(gè)稅的手續(xù)費(fèi)到底是放其他業(yè)務(wù)收入還是營(yíng)業(yè)外收 問
若要繳增值稅,入其他業(yè)務(wù)收入 答
老師 您好 22年的費(fèi)用不夠 稅局查賬讓補(bǔ)稅 現(xiàn)在 問
你好不可以的,一看就不行的 答
老師,平時(shí)有交易往來的客戶,如果不是我們工廠的貨, 問
你好,本身這個(gè)不是你們的業(yè)務(wù),你們開了發(fā)票就屬于虛開發(fā)票。這個(gè)操作本身就是違法的。 答
老師,公司為小規(guī)模,2024年A公司與B公司簽了軟件著 問
那個(gè)應(yīng)該計(jì)入無形資產(chǎn)科目 答

我們賬上資本公積假如1萬,利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)-5000,領(lǐng)導(dǎo)讓我把利潤(rùn)分配做成正數(shù),直接資本公積和利潤(rùn)分配對(duì)沖,怎么賬務(wù)處理,依據(jù)是撒子
答: 同學(xué)你好,從會(huì)計(jì)角度來說是不可以的。資本公積金不可以用于彌補(bǔ)虧損。
借:未分配利潤(rùn)1000貸股本200資本公積800 應(yīng)該是未分配利潤(rùn)還是利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)?
答: 是利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請(qǐng)問老師利潤(rùn)分配的賬務(wù)處理,為什么虧損的賬務(wù)處理是借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸:本年利潤(rùn)
答: 本年利潤(rùn)年末借方余額 結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候在貸方


風(fēng)中的唇彩 追問
2019-09-09 07:32
許老師 解答
2019-09-09 17:24