
請(qǐng)問,我想申報(bào)出口退稅抵我的銷項(xiàng)稅,我應(yīng)該先填寫增值稅附表1之后再申報(bào)出口退稅,會(huì)過頭來我能再填寫附表2么?
答: 不是的,你必須要吧增值稅申報(bào)表填好,申報(bào)了,次日才能申報(bào)出口退稅!
出口退稅和增值稅哪個(gè)先報(bào)如果先報(bào)增值稅,出口退稅后報(bào),那個(gè)免抵退,和進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出能不能傳到增值稅申報(bào)表。
答: 先申報(bào)增值稅后再推送出口退稅 不能轉(zhuǎn)到,需要自己填寫
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
出口退稅,出口時(shí)候已經(jīng)在國(guó)稅局增值稅申報(bào)表26+28填寫進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,拿到退稅之后,增值稅申報(bào)表要怎么填寫?
答: 你好, 不要填寫,這個(gè)數(shù)是自動(dòng)生成的
增值稅申報(bào)表全年累計(jì)出口銷售額大于出口退稅系統(tǒng)全年累計(jì)出口銷售額怎么處理?增值稅申報(bào)表多申報(bào)了200多萬
出口退稅轉(zhuǎn)為免稅,怎么填寫增值稅申報(bào)表附表二第14欄免稅項(xiàng)目用出口免稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出怎么計(jì)算
我們是免抵退的,生產(chǎn)企業(yè)免抵退,出口銷售額148萬多,需要在附表增值稅減免申報(bào)明細(xì)表中,出口免稅,免征增值稅項(xiàng)目銷售嗯那個(gè)空格中再填一下嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額787.52 出口退稅657.82 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出129.7 增值稅報(bào)表 附表二在哪添呀
公司有做出口貿(mào)易,增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表怎么填?進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做出口退稅的要填在增值稅申報(bào)表哪里?


劉暢 追問
2019-09-05 10:11
劉暢 追問
2019-09-05 10:12
俞老師 解答
2019-09-05 10:29
劉暢 追問
2019-09-05 10:31
俞老師 解答
2019-09-05 10:32
劉暢 追問
2019-09-05 10:33
俞老師 解答
2019-09-05 10:33