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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2016-03-01 09:01

可能是12月的時候賬上做了進項稅額,而實際該進項并沒有當月抵扣,導致賬上的應交增值稅比實際申報繳納的時候少,現(xiàn)在就變成了貸方負數(shù)余額

緊張的諾言 追問

2016-03-01 09:20

那是不是先把入了賬沒有抵扣的進項認證了,那賬和申報表的金額到什么時候可以一致呢

鄒老師 解答

2016-02-29 18:40

怎么會變成貸方負數(shù)余額呢

鄒老師 解答

2016-03-01 09:08

那你在抵扣當月就無需再計入進項稅額

鄒老師 解答

2016-03-01 09:22

先認證
認證了申報就和賬務一致了

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相關問題討論
如果要寫金額就必須放在具體的題目中,這樣直接寫金額是沒辦法寫的。
2018-11-24 16:14:11
1.購進材料,發(fā)票116萬,專票,稅16 借:原材料100 應交稅費~增值稅~進項稅額16 貸:應付賬款116 2.比如購進材料,后管理不善毀損,進項稅額轉出 借:管理費用 貸:應交稅費~增值稅~進項稅額轉出 3.當期進項過多,有部分進項沒抵扣 借:應交稅費~增值稅~待抵扣進項稅額 貸:應交稅費~增值稅~進項稅額
2019-02-20 23:32:05
您好!可以的。
2016-09-29 16:33:21
?你好? 是的 就是這樣來做分錄的?
2021-06-07 14:06:56
同學您好, 結轉銷項稅額、進項稅額 結轉進項時借:應交稅費一-應交增值稅-- 轉出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一 進項稅額 結轉銷項時借:應交稅費一應交增值稅- 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅結轉進項稅轉出時 借:應交稅費一 應交增值稅一 進項稅額轉出貸:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅 1)如果轉出未交增值稅科目余額在借方, 代表留抵,不用再做賬;
2021-06-14 18:27:51
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