進項入賬了可是當月沒有認證抵扣,導致了下月初扣稅的時候多扣了,現(xiàn)在應交稅費-應交增值稅變貸方的負數(shù)余額,要怎么處理啊
緊張的諾言
于2016-02-29 18:13 發(fā)布 ??1137次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2016-03-01 09:01
可能是12月的時候賬上做了進項稅額,而實際該進項并沒有當月抵扣,導致賬上的應交增值稅比實際申報繳納的時候少,現(xiàn)在就變成了貸方負數(shù)余額
相關問題討論

如果要寫金額就必須放在具體的題目中,這樣直接寫金額是沒辦法寫的。
2018-11-24 16:14:11

1.購進材料,發(fā)票116萬,專票,稅16
借:原材料100
應交稅費~增值稅~進項稅額16
貸:應付賬款116
2.比如購進材料,后管理不善毀損,進項稅額轉出
借:管理費用
貸:應交稅費~增值稅~進項稅額轉出
3.當期進項過多,有部分進項沒抵扣
借:應交稅費~增值稅~待抵扣進項稅額
貸:應交稅費~增值稅~進項稅額
2019-02-20 23:32:05

您好!可以的。
2016-09-29 16:33:21

?你好? 是的 就是這樣來做分錄的?
2021-06-07 14:06:56

同學您好,
結轉銷項稅額、進項稅額
結轉進項時借:應交稅費一-應交增值稅-- 轉出未交增值稅
貸:應交稅費一應交增值稅一 進項稅額
結轉銷項時借:應交稅費一應交增值稅- 銷項稅額
貸:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅結轉進項稅轉出時
借:應交稅費一 應交增值稅一 進項稅額轉出貸:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅
1)如果轉出未交增值稅科目余額在借方, 代表留抵,不用再做賬;
2021-06-14 18:27:51
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關問題信息
緊張的諾言 追問
2016-03-01 09:20
鄒老師 解答
2016-02-29 18:40
鄒老師 解答
2016-03-01 09:08
鄒老師 解答
2016-03-01 09:22