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送心意

玲老師

職稱(chēng)會(huì)計(jì)師

2019-09-04 11:56

發(fā)票信息正確填寫(xiě)就可以

玲老師 解答

2019-09-04 11:59

稅收分類(lèi)編碼:

30405020199

稅收分類(lèi)名稱(chēng):

其他有形動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)租賃服務(wù)
指光、干租以外其他有形動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)租賃服務(wù)。
開(kāi)票商品名稱(chēng):

*經(jīng)營(yíng)租賃*XX車(chē)租賃

玲老師 解答

2019-09-04 14:19

您好 這樣開(kāi)也可以的

玲老師 解答

2019-09-04 20:57

你這個(gè)就按實(shí)際發(fā)生用到哪里就記到哪個(gè)成本費(fèi)用里。

不是我想的那樣 追問(wèn)

2019-09-04 11:58

但是在貨物或應(yīng)稅勞務(wù)那里填寫(xiě)什么

不是我想的那樣 追問(wèn)

2019-09-04 14:15

必須要有× ×車(chē)租賃嗎

不是我想的那樣 追問(wèn)

2019-09-04 14:16

因?yàn)樵诮ㄖ袠I(yè)來(lái)說(shuō),汽車(chē)租賃和吊車(chē)租賃屬于不同科目,所以開(kāi)票看不出來(lái)。只有經(jīng)營(yíng)租賃*租賃費(fèi)

不是我想的那樣 追問(wèn)

2019-09-04 14:17

不是我想的那樣 追問(wèn)

2019-09-04 14:18

實(shí)際上這兩張票一個(gè)是汽車(chē),一個(gè)是吊車(chē)。開(kāi)具出來(lái)看不出來(lái)

不是我想的那樣 追問(wèn)

2019-09-04 18:11

哦哦,好吧

不是我想的那樣 追問(wèn)

2019-09-04 18:12

就是看不出來(lái)。因?yàn)榈踯?chē)租賃計(jì)入機(jī)械使用費(fèi),汽車(chē)租賃計(jì)入項(xiàng)目管理費(fèi)

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好,咱們是設(shè)么類(lèi)型的企業(yè)呢
2022-10-25 20:03:20
同學(xué)你好!這個(gè)需要增加經(jīng)營(yíng)范圍? ? 才可以的哦
2021-09-02 19:19:54
你好,開(kāi)具汽車(chē)租賃費(fèi)發(fā)票不需要填寫(xiě)備注欄
2019-11-28 09:37:20
發(fā)票信息正確填寫(xiě)就可以
2019-09-04 11:56:20
你好,你是銷(xiāo)售方是嘛?增值稅,印花稅,附加稅,所得稅看利潤(rùn)
2018-12-17 13:20:47
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精選問(wèn)題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開(kāi) 問(wèn)

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷(xiāo)售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開(kāi)票的稅費(fèi)13%(銷(xiāo)售貨物):100225.66 問(wèn)

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷(xiāo),賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷(xiāo)個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額: 將銷(xiāo)售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷(xiāo)項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) - 13%(銷(xiāo)售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫(xiě)附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問(wèn)題?我代入 問(wèn)

    同學(xué)你好,能把題目貼上來(lái)么?

  • 你好,老師。公司購(gòu)買(mǎi)廠房按什么交印花稅?裝修購(gòu)買(mǎi) 問(wèn)

    你好,這個(gè)按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個(gè)是按照工程合同 第三個(gè)也是按照工程施工

  • 甲個(gè)體工商戶(hù)為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自 問(wèn)

    因?yàn)檫@個(gè)是不動(dòng)產(chǎn),不動(dòng)產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬(wàn)這個(gè)政策的銷(xiāo)售額合計(jì)計(jì)算

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