公司賣邊角料怎么入賬,成本怎么結(jié)轉(zhuǎn) 問
計入其他業(yè)務(wù)收入,不用結(jié)轉(zhuǎn)成本 答
前期工資計提有誤,現(xiàn)在賬上應(yīng)付工資與實際應(yīng)付工 問
你好,如果是多計提了,就沖銷。 如果是少計提了,就補計提?? 答
如果公司就沒開通稅務(wù),能請稅務(wù)局代開發(fā)票嗎? 問
您好,這種稅務(wù)局會要你開通全電的,自已開就可以 答
老師,你好,請問公司支付給大學(xué)教授專項經(jīng)費,用于技 問
你好,你們是委托個人提供技術(shù)服務(wù)是嗎?借研發(fā)支出貸銀行存款 答
老板想用公戶的錢還網(wǎng)貸,可以以備用金的名義轉(zhuǎn)五 問
你好,可以的,操作沒問題 答

日記賬貸方金額寫錯改好了又發(fā)現(xiàn)應(yīng)該寫在借方怎么辦
答: 貸方劃線,然后寫借方里面
老師,登日記賬像這種情況最后一行過次頁的借貸方金額怎么填
答: 您好,過次頁的借貸方金額寫本月累計的金額
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,之前我寫的日記賬都是每月只結(jié)出了本月的借方、貸方余額,沒有結(jié)年余額,現(xiàn)在是把前面所有的1-7借貸發(fā)生的寫出了 就是最后的余額嗎,但是我算不來對不上七月份的余額呢?
答: 同學(xué),您好,這種 情況需要把前面按月進行余額核對,因為你不知道你出錯是在哪個月,或是你哪個月余額是對上的,就從那個月再開始做核對。

