“撥付企業(yè)的糧食定額補(bǔ)貼”這個(gè)不是撥付給消費(fèi) 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
我們和合作方4:6分成,客戶交我們100元,我們留下40 問
同學(xué),你好 借:銀行存款100 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借:主營業(yè)務(wù)成本60 貸:銀行存款60 答
股權(quán)轉(zhuǎn)讓后需要將老股東的注冊資本金退回讓新股 問
不需要的,新股東直接打款給老股東就行 答
老師,去年我們變更了一個(gè)法人,變更前法人投資過5.1 問
是的,也變到新的法人投資的錢 答
我公司2023年度匯算清繳所得稅共申請(qǐng)退稅19.95萬 問
稅審報(bào)告:若稅審時(shí)對(duì)紅沖收入及退稅做了調(diào)整測算,報(bào)告里可能有相關(guān)數(shù)據(jù)及計(jì)算過程,可查看 “納稅調(diào)整”“退稅計(jì)算” 等章節(jié) 。 賬務(wù)系統(tǒng):查紅沖收入的會(huì)計(jì)憑證(如沖減收入、沖回原計(jì)提稅費(fèi)的分錄 ),結(jié)合紅沖前后的收入、稅費(fèi)數(shù)據(jù),自己計(jì)算多退稅額(紅沖收入對(duì)應(yīng)的已繳所得稅額,就是多退的基礎(chǔ) )。 電子稅局:在申報(bào)記錄里,對(duì)比紅沖收入前后的匯算清繳報(bào)表,看應(yīng)納稅額變化;或查退稅申請(qǐng)時(shí)填報(bào)的 “退稅計(jì)算表”,里面會(huì)體現(xiàn)因收入調(diào)整的退稅金額 。 記賬憑證與申報(bào)表:用紅沖收入前的計(jì)稅收入、稅率算出原繳稅額,再算紅沖后的應(yīng)繳稅額,差額就是多退的(結(jié)合賬務(wù)中沖減的收入、稅費(fèi)憑證核對(duì) ) 。 答

老師 發(fā)票認(rèn)證平臺(tái)上認(rèn)證的發(fā)票不對(duì)怎么辦?有發(fā)票的上面沒顯示 無發(fā)票的上面顯示了而且金額還不對(duì)
答: 你好 怎么會(huì)出現(xiàn)這種情況?核對(duì)一下呢,是不是看差了~~~
多開了1萬的發(fā)票金額,如果客戶認(rèn)證發(fā)票后,能沖紅嗎?跨月了。
答: 您好,認(rèn)證了以后是可以沖紅的哈
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,為什么這兩個(gè)金額不一樣?這個(gè)是發(fā)票認(rèn)證的界面
答: 方框的嗎 一個(gè)金額一個(gè)稅額
曉海老師請(qǐng)問下當(dāng)期認(rèn)證的發(fā)票,填寫報(bào)表時(shí)要填在哪欄里,因?yàn)闆]有收入,這些認(rèn)證發(fā)票金額,稅額要怎么填寫
老師請(qǐng)問,我的庫存余額少于我的未認(rèn)證發(fā)票金額很多,這是什么原因?(前提是我末認(rèn)證發(fā)票一到就暫估入庫了的),
老師,認(rèn)證發(fā)票時(shí)候,認(rèn)證的金額與稅額,與發(fā)票上的數(shù)值不一樣,怎么辦呀
老師請(qǐng)問,我的庫存金額少于我的未認(rèn)證發(fā)票金額很多,這是什么原因?(前提是我末認(rèn)證發(fā)票一到就暫估入庫了的)

