
本月收到稅局退回2011年度至2018年度累計多繳納的企業(yè)所得稅稅款三百多萬,如何做賬務處理?賬上還掛著應交稅費——應交企業(yè)所得稅借方余額三百多萬呢!
答: 您好 借:銀行存款 貸:應交稅費_應交企業(yè)所得稅
應納稅所得額是扣除所有開支后的余額嗎?如果收入一百萬,應納稅所得額十萬,企業(yè)所得稅應該交多少?如果收入三百萬,應納稅所得應該交多少?公司是小微企業(yè)。2020年度企業(yè)所得稅額是虧損,2021年申報第一季度企業(yè)所得稅時,可以把2020年的所得稅額直接累計到2021年嗎
答: 你好,是的,應納稅所得額十萬 看這是這個,不是看收入,(十萬?)*2.5% ,21年1季度話,交這么多,那需要做完20年年報才可以,彌補虧損對應取上年彌補虧損表上面虧損,
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,請求幫助1.2015年企業(yè)所得稅多繳納22萬 應交稅金/企業(yè)所得稅 明細帳借方余額22萬2.2016年5月匯算后調增2萬企業(yè)所得稅,當 時未做帳務處理3.2016年12月收到稅務退款20萬,企業(yè)如何做帳務處理
答: 借;應交稅費 貸;以前年度損益調整 20 借;銀行存款 貸;應交稅費-企業(yè)所得稅 20 借;以前年度損益調整 貸;利潤分配——未分配利潤 20
某工業(yè)企業(yè)2018年年度應納稅所得額50萬元,從業(yè)人數(shù)80人,資產總額2000萬元,2018年度繳納企業(yè)所得稅是應按百分之多少稅率繳納?
老師 我公司二季度凈利潤一百萬 交了企業(yè)所得稅6萬多 我三季度凈利潤累計二百萬 其中包括二季度的一百萬 我想問三季度交企業(yè)所得稅減去的是一百萬的利潤還是六萬多的稅
老師所得稅費用忘記計提啦,直接繳納,導致應交稅費應交所得稅借方余額3萬多都是以前年度累計的?該怎么做賬務處理,所得稅都繳啦!

