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送心意

雷老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-08-31 19:44

1、包括沒有清理的不良品
2、包括當(dāng)期形成的應(yīng)收賬款
3、是當(dāng)月發(fā)生額
4、和你用的軟件有關(guān) 有的是去年同期 有的是上個(gè)月

會(huì)計(jì) 追問

2019-08-31 19:51

包括沒有清理的不良品,是指沒有報(bào)廢的不良品嗎?

雷老師 解答

2019-08-31 21:27

處于報(bào)廢過程中的 記入了待處理財(cái)產(chǎn)損溢 不算存貨了

會(huì)計(jì) 追問

2019-08-31 22:41

但不良品一年到晚不確定因素有可能只有2%出售,1%返修,也有可能全部不能出售,全部作廢,這時(shí)候還算進(jìn)資產(chǎn)負(fù)責(zé)表的存貨嗎???

雷老師 解答

2019-08-31 23:04

是處于報(bào)廢程序中的才算待處理財(cái)產(chǎn)損溢 沒進(jìn)入處理過程的放存貨。

會(huì)計(jì) 追問

2019-08-31 23:15

如果不良品目前沒有處于報(bào)廢程序,放進(jìn)存貨,會(huì)不會(huì)讓老板以為存貨金額很多,其實(shí)很多是不良品的,畢竟不良品即使能賣也是低價(jià)值的

雷老師 解答

2019-09-01 06:46

你這個(gè)不是還要提供報(bào)表后面還有附注和財(cái)務(wù)分析嗎 里面可以具體說明下存貨的結(jié)構(gòu)

會(huì)計(jì) 追問

2019-09-01 16:20

老師再請教一個(gè)問題,真的麻煩到你:
如果是按實(shí)付收現(xiàn)制, 我財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤表營業(yè)收入與營業(yè)成本,這樣有沒有錯(cuò)? 
在7月中生產(chǎn)2000件C產(chǎn)成品,每件成本10元,也在7月中出售給C客戶C成品80件,銷售單價(jià)20元,銷售金額是1600元,但沒收到C客戶貨款,也沒開銷售發(fā)票,,同時(shí)在7月中也收到去年11月A客戶欠款400元(當(dāng)時(shí)成本單價(jià)是12元共賣出30件共成本360元),還有今年2月B客戶欠款550元(當(dāng)時(shí)成本單價(jià)9元,共賣出41件,共成本369元)
按實(shí)付收現(xiàn)制計(jì)法:財(cái)務(wù)報(bào)表利潤表的營業(yè)收入是950元(只計(jì)7月收到去年11月欠款400元和今年2月欠款550元), 營業(yè)成本是729元(按去年11月成本360元,和今年2月成本369元),對嗎???

雷老師 解答

2019-09-01 18:22

收付實(shí)現(xiàn)制 就不要將收入和成本匹配的問題了。就按現(xiàn)金流量的思維了,當(dāng)期的收入是你表達(dá)的內(nèi)容,成本費(fèi)用應(yīng)該是在7月發(fā)生的支出。

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1、包括沒有清理的不良品 2、包括當(dāng)期形成的應(yīng)收賬款 3、是當(dāng)月發(fā)生額 4、和你用的軟件有關(guān) 有的是去年同期 有的是上個(gè)月
2019-08-31 19:44:02
你好,是不是有應(yīng)收賬款明細(xì)貸方余額造成的
2018-03-23 16:10:16
沒有預(yù)收賬款明細(xì)賬,應(yīng)收賬款怎么填,要不要填預(yù)收賬款,
2015-12-25 22:35:23
您好,應(yīng)收賬款的余額就是應(yīng)收賬款的余額,應(yīng)收賬款的賬面價(jià)值是應(yīng)收賬款的余額減減值損失
2020-02-13 23:10:07
你好 按這個(gè)來填寫
2018-12-10 16:59:20
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