老師,我們是小規(guī)模納稅人,一家培訓(xùn)機(jī)構(gòu)。根據(jù)每個(gè) 問
分開 成立多個(gè)小規(guī)模 但是你們有培訓(xùn)資質(zhì)的吧 得單獨(dú)辦理 答
老師,籌建期我計(jì)提折舊時(shí),借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,貸:累計(jì)折 問
借累計(jì)折舊貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,你看一下分?jǐn)偭藛幔?/span> 答
新公司在25年6.25成立,6月份沒有員工工資,8月份才 問
你好,7/8月需要0申報(bào)個(gè)稅 答
您好!老師,我們核對(duì)往來賬款,財(cái)務(wù)的數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)的數(shù) 問
要截止到哪一天是平衡的,2024年12月份之前嗎?是平的。 答
老師好,張三和李四合伙辦公司,協(xié)協(xié)約定,租金張出60% 問
個(gè)人支付租金 借預(yù)付賬款租金 貸,實(shí)收資本張,9.6、 實(shí)收資本李,6.4 張報(bào)銷的借其他應(yīng)收款張 貸銀行存款9.6, 如果他們不做投資款,那就需要報(bào)銷給人家。你們?cè)僦Ц督o李6.4就可以。要么做投資款,要么報(bào)銷,就選擇這兩種,兩個(gè)人統(tǒng)一。 答

老師,你好!我是一家型行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)!有這樣一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)!我申請(qǐng)到零余額資金,銀行扣除了賬戶管理費(fèi),這樣無端的我申請(qǐng)的資金少了!所以,我以現(xiàn)金繳款單形式往零余額存入200,分錄,借:零余額200 貸:其他應(yīng)付款200。支付時(shí),借:業(yè)務(wù)管理費(fèi)用200,貸:零余額200.這樣做對(duì)嗎?還有預(yù)算會(huì)計(jì)這邊需要做賬嗎?
答: 你好,可以,涉及到了現(xiàn)金和零余額,預(yù)算會(huì)計(jì)要做
老師,你好!我在做事業(yè)單位會(huì)計(jì)分錄時(shí),2020年的差旅費(fèi)由于經(jīng)費(fèi)不足沒有支付,掛到其他應(yīng)付款了,當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)分錄是:財(cái)務(wù)會(huì)計(jì):借單位管理費(fèi)用—公用經(jīng)費(fèi)—差旅費(fèi),貸其他應(yīng)付款一某某。在21年支付了該筆費(fèi)用,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)借其他應(yīng)付款,貸零余額賬戶用款額度,提示的預(yù)算會(huì)計(jì)要記賬,分錄該怎么做呢?
答: 同學(xué),你好 借事業(yè)支出 貸資金結(jié)存-零余額賬戶用款額度
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
馬老師您好。請(qǐng)教。我單位事業(yè)單位。2018 年底其他應(yīng)收款余額10000元 ,按財(cái)政部2018 3號(hào)文件預(yù)算會(huì)計(jì)銜接到非財(cái)政撥款結(jié)余借方,貸資金結(jié)存。今年三月報(bào)銷費(fèi)用10000元。借單位管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)收款,預(yù)算會(huì)計(jì)我做借事業(yè)支出、貸非財(cái)政撥款結(jié)余。因銜接時(shí)非財(cái)政撥款結(jié)余借方掛著。對(duì)嗎,不對(duì)應(yīng)如何做。
答: 您好,您這樣操作是不對(duì)的,正確的做法是,2018 年底其他應(yīng)收款余額10000元 ,預(yù)算會(huì)計(jì)銜接不做處理。今年三月報(bào)銷費(fèi)用10000元。借單位管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)收款,預(yù)算會(huì)計(jì)不做處理。

