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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2019-09-10 21:20

您好,您這樣操作是不對的,正確的做法是,2018 年底其他應(yīng)收款余額10000元 ,預(yù)算會計銜接不做處理。今年三月報銷費用10000元。借單位管理費用 貸其他應(yīng)收款,預(yù)算會計不做處理。

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您好,您這樣操作是不對的,正確的做法是,2018 年底其他應(yīng)收款余額10000元 ,預(yù)算會計銜接不做處理。今年三月報銷費用10000元。借單位管理費用 貸其他應(yīng)收款,預(yù)算會計不做處理。
2019-09-10 21:20:13
同學(xué)你好,借 單位管理費用 -商品服務(wù)支出- 公務(wù)用車 借 單位管理費用-商品服務(wù)支出 -后勤汽車 金額用負數(shù)
2021-05-24 18:10:52
個人墊付辦公室物業(yè)管理費,能耗費可以借計管理費用一辦公費,貸計其他應(yīng)付款
2019-10-17 10:18:11
你好,同學(xué),這個我來幫你解決
2024-01-02 12:52:01
你好 對的 是這么做的
2023-09-20 19:31:29
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