馬老師您好。請教。我單位事業(yè)單位。2018 年底其他應(yīng)收款余額10000元 ,按財政部2018 3號文件預(yù)算會計銜接到非財政撥款結(jié)余借方,貸資金結(jié)存。今年三月報銷費用10000元。借單位管理費用 貸其他應(yīng)收款,預(yù)算會計我做借事業(yè)支出、貸非財政撥款結(jié)余。因銜接時非財政撥款結(jié)余借方掛著。對嗎,不對應(yīng)如何做。
甜蜜的燈泡
于2019-09-10 19:30 發(fā)布 ??1442次瀏覽
- 送心意
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2019-09-10 21:20
您好,您這樣操作是不對的,正確的做法是,2018 年底其他應(yīng)收款余額10000元 ,預(yù)算會計銜接不做處理。今年三月報銷費用10000元。借單位管理費用 貸其他應(yīng)收款,預(yù)算會計不做處理。
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您好,您這樣操作是不對的,正確的做法是,2018 年底其他應(yīng)收款余額10000元 ,預(yù)算會計銜接不做處理。今年三月報銷費用10000元。借單位管理費用 貸其他應(yīng)收款,預(yù)算會計不做處理。
2019-09-10 21:20:13

同學(xué)你好,借 單位管理費用 -商品服務(wù)支出- 公務(wù)用車 借 單位管理費用-商品服務(wù)支出 -后勤汽車 金額用負數(shù)
2021-05-24 18:10:52

個人墊付辦公室物業(yè)管理費,能耗費可以借計管理費用一辦公費,貸計其他應(yīng)付款
2019-10-17 10:18:11

你好,同學(xué),這個我來幫你解決
2024-01-02 12:52:01

你好
對的
是這么做的
2023-09-20 19:31:29
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