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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-08-26 15:39

借:管理費(fèi)用    
    貸:銀行存款/現(xiàn)金     
抵減增值稅稅額, 
  借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅   
借:管理費(fèi)用   負(fù)數(shù)

瓶子 追問

2019-08-26 15:41

直接做借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,貸銀行不行嗎?

maize老師 解答

2019-08-26 15:48

不行,需要按這個上面步驟做

瓶子 追問

2019-08-26 15:52

噢   應(yīng)該是應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(減免稅款)是嗎?

maize老師 解答

2019-08-26 15:56

小規(guī)模么,還是一般納稅人?

瓶子 追問

2019-08-26 16:48

一般納稅人

maize老師 解答

2019-08-26 16:56

支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時,
  借:管理費(fèi)用    
    貸:銀行存款/現(xiàn)金     
抵減增值稅稅額, 
  借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)   
借:管理費(fèi)用   負(fù)數(shù)
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額

瓶子 追問

2019-08-27 01:37

抵減增值稅時,管理費(fèi)用可以不做借方負(fù)數(shù),做成貸方嗎?另外,轉(zhuǎn)出未交增值稅是不是還沒結(jié)束?

maize老師 解答

2019-08-27 08:44

抵減增值稅時,管理費(fèi)用可以不做借方負(fù)數(shù),做成貸方嗎?為了軟件取數(shù)做借方負(fù)數(shù),增值稅按下面這個結(jié)轉(zhuǎn)

瓶子 追問

2019-08-27 15:09

多謝

maize老師 解答

2019-08-27 15:28

滿意請給五星好評,謝謝

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借:管理費(fèi)用     貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)
2019-08-26 15:39:24
稅控系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)會計分錄:應(yīng)付款項(xiàng)(供應(yīng)商)——>貸方;稅控系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)(成本)——>借方;現(xiàn)金/銀行存款(財務(wù)資產(chǎn))——>貸方。 擴(kuò)展信息:稅控系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)會計分錄的目的是將稅控系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)的支出記錄在賬上,以便追蹤支出和報稅,提高財務(wù)效率。該會計分錄需要包含應(yīng)付款項(xiàng)、稅控系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)和現(xiàn)金/銀行存款三部分,以便做出準(zhǔn)確的會計分錄。
2023-02-23 08:20:07
服務(wù)費(fèi)的賬務(wù)處理: 支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時, 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅?(減免稅款)?? 借:管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
2019-01-11 13:31:25
您好 借 管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 借 銀行存款
2021-08-05 13:38:29
你好,學(xué)員 借管理費(fèi)用 貸銀行存款
2022-03-10 15:40:37
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