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淺雨
于2019-08-26 09:14 發(fā)布 ??1132次瀏覽
小惑老師
職稱: 稅務(wù)師,中級會計師
2019-08-26 09:15
你好,是整體這個賬戶錯了,還是單筆的錯誤
淺雨 追問
2019-08-26 09:18
我們這公司以前的會計每月計提了,沒錢發(fā)工資。后面的代理記賬又計提了。我是才到這公司。以前多計提的是不是要調(diào)整呢?
小惑老師 解答
2019-08-26 09:19
對,要調(diào)整,那你統(tǒng)計一下錯誤的金額,寫個調(diào)賬說明即可
2019-08-26 09:20
好的謝謝
2019-08-26 09:23
不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快!
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應(yīng)付職工薪酬計提與發(fā)放有差額,差額當(dāng)月調(diào)整還是年末調(diào)整?
答: 你好,需要在發(fā)現(xiàn)的時候及時調(diào)整才是的
老師:調(diào)整去年多計提的應(yīng)付職工薪酬,以什么做附件?謝謝
答: 你好,是整體這個賬戶錯了,還是單筆的錯誤
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師好,應(yīng)付職工薪酬計提多了,咋調(diào)整
答: 您好,沖銷應(yīng)付職工薪酬,謝謝
2018年11月工資發(fā)錯了,計提,借:管理費用_管理人員職工薪酬10000,貸:應(yīng)付職工薪酬 10000,發(fā)放,借:應(yīng)付職工薪酬 10000,貸:庫存現(xiàn)金10000,實際上應(yīng)該是,計提:借:管理費用_管理人員職工薪酬10000 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 8470.8 應(yīng)付職工薪酬-社保 1029.2 應(yīng)付職工薪酬-社保 500 如何調(diào)整?具體分錄怎么做?
討論
沖了,沖了之后,每個月應(yīng)付職工薪酬都比下個月實際應(yīng)發(fā)的少了調(diào)整的這個數(shù)59179.51?
調(diào)整的話,分錄就是,借:應(yīng)付職工薪酬—工資 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資,這樣把應(yīng)付職工薪酬調(diào)高之后還用調(diào)整別的嗎
2月份的工資記提少了,但是3月份付的時候應(yīng)付職工薪酬沖多了,4月份應(yīng)該怎么調(diào)整呢?
應(yīng)付職工薪酬是41500,,賬載金額就是41500,那調(diào)整金額就是0吧
小惑老師 | 官方答疑老師
職稱:稅務(wù)師,中級會計師
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淺雨 追問
2019-08-26 09:18
小惑老師 解答
2019-08-26 09:19
淺雨 追問
2019-08-26 09:20
小惑老師 解答
2019-08-26 09:23