老師,能把租賃凈現(xiàn)值的計算過程列一下嗎?答案只到 問
同學(xué)您好,正在解答請稍等 答
前期工資計提有誤,現(xiàn)在賬上應(yīng)付工資與實際應(yīng)付工 問
你好,如果是多計提了,就沖銷。 如果是少計提了,就補計提?? 答
老師,你好,請問公司支付給大學(xué)教授專項經(jīng)費,用于技 問
你好,你們是委托個人提供技術(shù)服務(wù)是嗎?借研發(fā)支出貸銀行存款 答
老板想用公戶的錢還網(wǎng)貸,可以以備用金的名義轉(zhuǎn)五 問
你好,可以的,操作沒問題 答
老師是否可以解釋下,子公司定向增發(fā)(原賬+增資所占 問
老師正在計算中,請同學(xué)耐心等待哦 答

你好,預(yù)提費用科目不能使用的話,相應(yīng)的預(yù)提費用計入“其他應(yīng)付款”科目,可是“其他應(yīng)付款”科目余額很大的話,會不會有稅務(wù)風(fēng)險呢?謝謝
答: 次年你得紅沖的 紅沖 之后沒有余額了,一年的沒事
公司這幾個月利潤有點高,老總就開了150萬的勞務(wù)票,實際上都是沒有付的,只是公司承擔(dān)了稅金,我做賬的時候是不是要計入其他應(yīng)付款呀,現(xiàn)在這個科目余額有點大,改怎么消呀
答: 正常是計入應(yīng)付賬款。不是其他應(yīng)付款。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我司替物業(yè)代收押金,開出去的票和物業(yè)開給我司的稅率差3個點,導(dǎo)致其他應(yīng)付款的科目余額少了那個稅點差額,應(yīng)該是5000才對。這種情況如何處理?謝謝
答: 可以通過營業(yè)外收支來調(diào)整差額

