2017年購(gòu)進(jìn)一批商品,當(dāng)時(shí)沒有做借:應(yīng)付賬款 貸:庫(kù)存商品 可是確做收入和成本了,請(qǐng)問老師現(xiàn)在2019年怎么補(bǔ)救呢
玉琴
于2019-08-24 11:51 發(fā)布 ??1222次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-08-24 11:51
購(gòu)入沒有做嗎
購(gòu)入借庫(kù)存商品貸應(yīng)付
那你出庫(kù)是不是就是負(fù)數(shù)了
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購(gòu)入沒有做嗎
購(gòu)入借庫(kù)存商品貸應(yīng)付
那你出庫(kù)是不是就是負(fù)數(shù)了
2019-08-24 11:51:48

借:銀行存款
貸:營(yíng)業(yè)收入
借:營(yíng)業(yè)成本
貸:庫(kù)存商品
2019-03-01 21:26:48

你好,你暫估的成本和收到發(fā)票的不含稅的金額是一樣嗎?
2021-10-12 15:02:23

你好,是的
2017-06-05 11:07:55

一、5月收到商品入庫(kù),分錄是:
1、借:庫(kù)存商品1000
貸:應(yīng)付賬款——暫估款1000
2、結(jié)轉(zhuǎn)成本,分錄是:
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1000
貸:庫(kù)存商品1000
二、6月收到發(fā)票后賬務(wù)處理如下:
1、沖銷上月的暫估分錄
借:庫(kù)存商品-1000
貸:應(yīng)付賬款——暫估款-1000
2、沖銷上月結(jié)轉(zhuǎn)成本,分錄是:
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-1000
貸:庫(kù)存商品-1000
3、按發(fā)票的金額入賬,分錄是:
借:庫(kù)存商品1030
貸:應(yīng)付賬款1030
4、結(jié)轉(zhuǎn)成本,分錄是:
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1030
貸:庫(kù)存商品1030
2021-05-29 10:41:30
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