
2017年購進一批商品,當時沒有做借:應付賬款 貸:庫存商品可是確做收入和成本了,請問老師現(xiàn)在2019年怎么補救呢
答: 購入沒有做嗎 購入借庫存商品貸應付 那你出庫是不是就是負數(shù)了
醫(yī)院的進貨為借:庫存商品 貸:應付賬款 銷售轉成本時的差價怎么處理
答: 借:銀行存款 貸:營業(yè)收入 借:營業(yè)成本 貸:庫存商品
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我三月是這樣暫估做的,借:庫存商品4500 貸:應付賬款-暫估入賬4500 借:主營業(yè)務成本4500 貸:庫存商品4500,四月借:庫存商品-4500 貸:應付賬款-暫估入賬-4500 借:主營業(yè)務成本-4500 貸:庫存商品-4500,然后再按發(fā)票借:庫存商品3800 應交稅金-進項稅646貸:應付賬款4446 借:主營業(yè)務成本3800 貸:庫存商品3800 是這樣嗎
答: 你好,是的

