老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開 問
按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。 答
老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66 問
1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X 答
老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入 問
同學(xué)你好,能把題目貼上來么? 答
你好,老師。公司購買廠房按什么交印花稅?裝修購買 問
你好,這個(gè)按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個(gè)是按照工程合同 第三個(gè)也是按照工程施工 答
甲個(gè)體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自 問
因?yàn)檫@個(gè)是不動(dòng)產(chǎn),不動(dòng)產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬這個(gè)政策的銷售額合計(jì)計(jì)算 答

我們公司已經(jīng)營改增了,但是還有很少的業(yè)務(wù)要開營業(yè)稅發(fā)票。所有營業(yè)稅發(fā)票上月已經(jīng)繳銷,還沒有購新發(fā)票,這個(gè)月需要在營業(yè)稅稅控軟件里申報(bào)稅嗎,如果已經(jīng)申報(bào)如何處理呀
答: 這個(gè)月需要在營業(yè)稅稅控軟件里申報(bào)稅
建安業(yè),有一個(gè)項(xiàng)目在營改增之前收的預(yù)收款,已經(jīng)申報(bào)繳納了一部分營業(yè)稅,現(xiàn)在要開發(fā)票,我前期繳納的一部分營業(yè)稅的發(fā)票該如何開,剩余的稅款如何繳納
答: 抵減原來繳稅收入
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
納稅人在營改增前已經(jīng)在地稅機(jī)關(guān)繳納營業(yè)稅,但未開具發(fā)票,在營改增后補(bǔ)開發(fā)票,這種情況如何能在網(wǎng)上申報(bào)成功?
答: 補(bǔ)開的發(fā)/票可不申報(bào),在網(wǎng)上申報(bào)成功后,“一窗式”比對(duì)不符的,可到辦稅服務(wù)廳清卡。但需要攜帶申報(bào)表,公章,稅務(wù)登記證(或一照一碼的營業(yè)執(zhí)照),辦稅人員身份證等資料。
之前購房交房開的營業(yè)稅發(fā)票5%的稅率,營改增后,現(xiàn)在退房開紅沖發(fā)票應(yīng)該是開什么稅率
老師,你好,我是房地產(chǎn)企業(yè),營改增前繳納了營業(yè)稅,營改增后補(bǔ)開的發(fā)票我開的是零稅率的,我想問下,增值稅申報(bào)表如何申報(bào),具體填在那里?
請(qǐng)問我公司是營改增企業(yè),有4月和六月份的發(fā)票,都是用營業(yè)稅的發(fā)票開的,能不能都把他做到這個(gè)月,怎么算稅費(fèi)