
老師,我們第四季度計(jì)提了增值稅附加稅180.77元,但是實(shí)際申報(bào)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)減免了一半,那么這賬該怎么做呢?減免的部分我該怎么調(diào)整之前計(jì)提的附加稅,這個(gè)分錄怎么寫呢?
答: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅等 貸:其他收益 (減半部分)
企業(yè)增值稅附加稅分錄?
答: 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交城建稅等 借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅附加稅一定要做預(yù)提嗎?可以在當(dāng)月直接做預(yù)提和繳納的分錄嗎?具體分錄怎么做
答: 借:稅金及附加貸:應(yīng)交稅費(fèi);借:應(yīng)交稅費(fèi)貸:銀行存款


鄒老師 解答
2016-02-24 10:04
鄒老師 解答
2016-02-24 10:06