老師:你好!我想問(wèn)下我們共公司打算今年要做實(shí)繳注 問(wèn)
可以的,沒(méi)問(wèn)題的哈 答
在國(guó)家稅務(wù)總局電子稅務(wù)局系統(tǒng)中如何開(kāi)具完稅證 問(wèn)
您好,在電子稅務(wù)局上面搜完稅證明就可以 答
老師 現(xiàn)在是不是不能開(kāi)簡(jiǎn)易征收的票了,我開(kāi)的時(shí) 問(wèn)
不能修改稅率,選擇成3%嗎 答
你好老師!我這交了一筆非稅的采礦權(quán)使用費(fèi),這筆可 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
你好老師,月末把待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額里,是 問(wèn)
你好,是的,就是這樣了。 答

建筑勞務(wù)有限公司,工地上的點(diǎn)工借支工資5000,上個(gè)月底因賬戶不符退回了5000塊,做的分錄是付款時(shí)借:工程施工人工費(fèi),貸:銀行存款,銀行退回時(shí):借銀行存款5000,貸:其他應(yīng)付款5000,月初打算給他直接工資結(jié)算了4510,但跟我上個(gè)月底掛的其他應(yīng)付款5000塊就不符了,這種情況第一張圖應(yīng)該怎么做?第二張又該如何做?謝謝老師
答: 你好 借:其他應(yīng)付款 貸:應(yīng)付職工薪酬
老師我們是建筑勞務(wù)的、我們公司給項(xiàng)目上的雜工支付工費(fèi)支付了一部分還有一部分沒(méi)有付。我這邊要怎么做賬 是做;借:工程施工-合同成本-人工費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款-某某 貸:銀行存款嗎
答: 你好, 賬務(wù)是這樣做的。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我們有一個(gè)0余額賬戶,11月做的收款憑證 ,借方銀行存款40000,其他應(yīng)收10000,其他應(yīng)付款50000;然后付款憑證,其他應(yīng)付款40000,銀行存款40000.現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)實(shí)際收到的是30000,未入賬20000,不知道怎么做沖銷
答: 你好 你們實(shí)際業(yè)務(wù)是什么 ? 說(shuō)下業(yè)務(wù)


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2019-08-23 08:51
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2019-08-23 08:53
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2019-08-23 09:31
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2019-08-23 13:54