
建筑勞務(wù)有限公司,工地上的點(diǎn)工借支工資5000,上個(gè)月底因賬戶不符退回了5000塊,做的分錄是付款時(shí)借:工程施工人工費(fèi),貸:銀行存款,銀行退回時(shí):借銀行存款5000,貸:其他應(yīng)付款5000,月初打算給他直接工資結(jié)算了4510,但跟我上個(gè)月底掛的其他應(yīng)付款5000塊就不符了,這種情況第一張圖應(yīng)該怎么做?第二張又該如何做?謝謝老師
答: 你好 借:其他應(yīng)付款 貸:應(yīng)付職工薪酬
老師我們是建筑勞務(wù)的、我們公司給項(xiàng)目上的雜工支付工費(fèi)支付了一部分還有一部分沒有付。我這邊要怎么做賬 是做;借:工程施工-合同成本-人工費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款-某某 貸:銀行存款嗎
答: 你好, 賬務(wù)是這樣做的。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我們有一個(gè)0余額賬戶,11月做的收款憑證 ,借方銀行存款40000,其他應(yīng)收10000,其他應(yīng)付款50000;然后付款憑證,其他應(yīng)付款40000,銀行存款40000.現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)實(shí)際收到的是30000,未入賬20000,不知道怎么做沖銷
答: 你好 你們實(shí)際業(yè)務(wù)是什么 ? 說下業(yè)務(wù)


朱曉盼~鄭州 追問
2019-08-15 15:52
凡凡老師 解答
2019-08-15 16:23
朱曉盼~鄭州 追問
2019-08-15 16:25
凡凡老師 解答
2019-08-15 17:04