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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2019-08-22 16:39

你好,這個是設(shè)置在借方的

悲涼的水池 追問

2019-08-22 16:43

那老師,我到下個月一認(rèn)證就是借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額   對嗎

鄒老師 解答

2019-08-22 16:49

你好,是的,認(rèn)證的月份是這樣做分錄的

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相關(guān)問題討論
你好。您好,做結(jié)轉(zhuǎn)的分錄。 借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸。進(jìn)項(xiàng)。
2022-02-25 11:46:55
你好,您題目中的49842是指銷項(xiàng)稅額吧,余額是“應(yīng)交稅費(fèi)”(49842-67032.95=-17190.95)
2021-06-22 17:35:59
你需要去查下這個為啥做貸方,進(jìn)項(xiàng)稅額是借方科目
2019-12-27 15:16:26
留底:將銷項(xiàng)稅、轉(zhuǎn)出未交增值稅、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出等轉(zhuǎn)至進(jìn)項(xiàng)稅,應(yīng)交增值稅--應(yīng)交稅金--進(jìn)項(xiàng)稅額有借方余額,就是留底金額,為第二年的年初未抵扣數(shù). 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額會計(jì)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2018-12-28 11:15:22
需要編制如下分錄: 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2018-12-19 10:42:56
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