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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2019-08-22 16:27

借:遞延所得稅資產(chǎn)
貸:所得稅費用

囡囡~培霞 追問

2019-08-22 16:28

老師,這筆處理什么時候做?

陳詩晗老師 解答

2019-08-22 17:11

匯算清繳的時候做這分錄。

囡囡~培霞 追問

2019-08-22 17:12

好的,知道了老師!老師,去年的匯繳做完后我沒有做這筆分錄現(xiàn)在做行嗎?

陳詩晗老師 解答

2019-08-22 17:19

現(xiàn)在補提就是了,很多 企業(yè)也很少用這科目

囡囡~培霞 追問

2019-08-22 17:21

老師不用這個科目該如何調(diào)整稅會差異?

陳詩晗老師 解答

2019-08-22 17:27

因為很多 企業(yè)直接是按實交的所得稅計提的所得稅費用。所以就沒用這科目

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相關問題討論
借:遞延所得稅資產(chǎn) 貸:所得稅費用
2019-08-22 16:27:55
《企業(yè)會計準則第18號一一所得稅(2006)第十條規(guī)定,企業(yè)應當將當期和以前期間應交未交的所得稅確認為負債,將已支付的所得稅超過應支付的部分確認為資產(chǎn)。 存在應納稅暫時性差異或可抵扣暫時性差異的,應當按照本準則規(guī)定確認遞延所得稅負債或遞延所得稅資產(chǎn)。 據(jù)此,加速折舊存在應納稅暫時性差異,應確認遞延所得稅負債。
2019-03-21 17:49:44
對的,要調(diào)整遞延所得稅。
2020-01-15 14:29:24
你好,不超過500萬元可以直接進入研發(fā)費用
2018-10-18 16:39:02
你好 沒明白你的意思?都計提完了 怎么還需要加速折舊呢
2019-04-02 15:53:36
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