
建筑勞務(wù)公司,名下兩個(gè)公司,A公司的員工拿著A公司的普票和收據(jù)來B公司報(bào)銷,出納沒看清楚用公賬轉(zhuǎn)了款,這種情況怎么辦?B公司的賬可以這樣做嗎?借:管理費(fèi)用修理費(fèi),貸銀行存款。
答: 你好! A公司做賬 借:管理費(fèi)用修理費(fèi),貸其他應(yīng)付款。
公司的工資讓勞務(wù)公司代發(fā),社保還是自己公司繳納的:借管理費(fèi)用_勞務(wù)費(fèi)貸銀行存款 那么個(gè)人部分的社保如何計(jì)提和支付,分錄怎么做
答: 借:管理費(fèi)用--人工費(fèi),貸:銀行存款
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,2020年管理費(fèi)修理費(fèi)380無票,前期已經(jīng)做了 J:管理費(fèi)用380,D:銀行存款 380 2021年修理費(fèi)有票,是合計(jì)數(shù)1238,這張發(fā)票是2020和2021年1月份的修理費(fèi)總和,請問今年380這個(gè)數(shù)怎么沖
答: 借其他應(yīng)付款貸利潤分配380 借利潤分配貸其他應(yīng)付款380 剩下的做借利潤分配貸銀行


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2019-08-21 12:09
蔣飛老師 解答
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2019-08-21 13:00
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2019-08-21 13:00