
老師,2020年管理費修理費380無票,前期已經(jīng)做了 J:管理費用380,D:銀行存款 380 2021年修理費有票,是合計數(shù)1238,這張發(fā)票是2020和2021年1月份的修理費總和,請問今年380這個數(shù)怎么沖
答: 借其他應(yīng)付款貸利潤分配380 借利潤分配貸其他應(yīng)付款380 剩下的做借利潤分配貸銀行
老師,廠里設(shè)備維修我們付了8430,客戶發(fā)票8520元,多開了90元,我能直接借:管理費用-維修費8430 貸銀行存款8430元這樣記賬嗎
答: 能直接借:管理費用-維修費8430 貸銀行存款8430元
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我對公銀行轉(zhuǎn)帳5000元維修費因?qū)Ψ綆裘Q錯誤又退回了,這就產(chǎn)生了一付一回兩張回單,請問我做記帳和預(yù)算憑證時是一付時借:管理費用5000,貸:銀行存款5000。一回時借:管理費用-5000,銀行存款-5000。這樣用負(fù)數(shù)沖減行嗎
答: 這樣用負(fù)數(shù)沖減可以的
修理電腦,本來是借,管理費用,修理費,貸,現(xiàn)金,或者銀行存款,但我們公司是股東用微信支付,還有我們庫存現(xiàn)金余額是零,所以問老師現(xiàn)在這個貸方用什么科目代替
公司的車出了車禍,修理費用4512,我借管理費用~修理費4512,貸現(xiàn)金4512,然后報了保險,保險公司給我們打回來的錢3144我怎么做分錄,借銀行存款3144,貸什么
老師好,?已付款,并收到發(fā)票,但我不想入費用這個月,我可以掛,借其他應(yīng)付,貸銀行存款嗎?下月我想做費用就入,借管理費用,貸其他應(yīng)付 可以嗎


zmj 追問
2021-04-12 14:44
郭老師 解答
2021-04-12 15:09
zmj 追問
2021-04-12 15:19
郭老師 解答
2021-04-12 15:59