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送心意

何江何老師

職稱中級會計(jì)師,高級會計(jì)師,稅務(wù)師

2019-08-20 12:44

你好同學(xué)
借; 管理 費(fèi)用  貸:銀行存款 、。

唐羽 追問

2019-08-20 12:46

需要未來月抵扣,現(xiàn)在有稅金的,如何記分錄

何江何老師 解答

2019-08-20 12:56

不行的,你要有稅金時才可以借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 貸:庫存現(xiàn)金
這樣記,才可以的,

唐羽 追問

2019-08-20 12:59

老師,咱倆意思沒理解到一起,我自己定了稅金都進(jìn)待認(rèn)證中

何江何老師 解答

2019-08-20 13:05

明白了你認(rèn)證了就將待認(rèn)證轉(zhuǎn)為進(jìn)項(xiàng)稅就好了

唐羽 追問

2019-08-20 13:10

嗯,問題是想跟您確認(rèn)實(shí)名制車稅問題,也按待認(rèn)證分錄處理了

何江何老師 解答

2019-08-20 13:12

現(xiàn)在是允許 的同學(xué),符合的情況 就可以直接 抵這些稅了。

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您好 您可以在入賬的時候跟成本費(fèi)用一起做 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2019-07-01 11:18:05
你好同學(xué) 借; 管理 費(fèi)用 貸:銀行存款 、。
2019-08-20 12:44:24
你當(dāng)月取得進(jìn)項(xiàng)時做了會計(jì)分錄嗎。 如果當(dāng)月沒認(rèn)證,借某支出或成本 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額貸銀行存款
2018-08-28 09:11:11
1.購進(jìn)材料,發(fā)票116萬,專票,稅16 借:原材料100 應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額16 貸:應(yīng)付賬款116 2.比如購進(jìn)材料,后管理不善毀損,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 3.當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)過多,有部分進(jìn)項(xiàng)沒抵扣 借:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額
2019-02-20 23:32:05
1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:   借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)   2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額:   借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)  3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額):   借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅   4、實(shí)際交納時   借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅   貸:銀行存款
2020-04-25 12:23:28
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