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送心意

阿水老師

職稱注冊會計師,稅務(wù)師,初級會計師

2019-08-19 17:08

學(xué)員你好,
不是很理解你的意思哦。
以前年度計提了壞賬準備,所以應(yīng)納稅所得額在利潤總額的基礎(chǔ)上調(diào)增了這部分金額,計算應(yīng)交所得稅,此時賬面價值與計稅基礎(chǔ)之間有差異,確認為遞延所得稅資產(chǎn)。
現(xiàn)在確認了這部分損失,就沖減了遞延所得稅資產(chǎn)。

阿水老師 解答

2019-08-19 17:09

這部分實際發(fā)生的壞賬準備,不影響應(yīng)交所得稅呀。

綠豆沙 追問

2019-08-19 17:14

實際發(fā)生不是沖回原來計提的分錄嗎,相應(yīng)所得稅不需要調(diào)回嗎

阿水老師 解答

2019-08-19 17:38

學(xué)員你好,
不對哦。
你可以這么想,稅法上是多少就是多少,會計上影響損益是通過所得稅費用來體現(xiàn)的,而上一年通過借,遞延所得稅資產(chǎn),貸,所得稅費用,已經(jīng)把這部分影響會計的部分給體現(xiàn)了。

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學(xué)員你好, 不是很理解你的意思哦。 以前年度計提了壞賬準備,所以應(yīng)納稅所得額在利潤總額的基礎(chǔ)上調(diào)增了這部分金額,計算應(yīng)交所得稅,此時賬面價值與計稅基礎(chǔ)之間有差異,確認為遞延所得稅資產(chǎn)。 現(xiàn)在確認了這部分損失,就沖減了遞延所得稅資產(chǎn)。
2019-08-19 17:08:34
貸:所得稅費用 不是應(yīng)交稅費喔
2019-08-01 10:31:53
你好,這個是涉及的。涉及遞延。但是這個可以在年末綜合考慮遞延所得稅
2020-12-24 11:47:18
您好 以前年度計提的壞賬準備可以全部轉(zhuǎn)回
2021-12-03 16:08:30
不可以稅前扣除,要納稅調(diào)增!
2020-04-02 06:14:48
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