
內(nèi)帳應(yīng)交增值稅比外賬實(shí)際繳納的金額多,這個(gè)差額怎么調(diào)整?
答: 你好,借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入
一般納稅人11月銷項(xiàng)開(kāi)出100.58,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅也計(jì)100.58,12月繳納增值稅100.59,那么這1筆0.01營(yíng)業(yè)外支出是記在12月,納稅差額調(diào)整,借 營(yíng)業(yè)外支出-差額調(diào)整, 貸 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_ 未交增值稅,對(duì)吧
答: 對(duì)的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老 我公司19年因?yàn)椴僮魇д`多抵扣進(jìn)項(xiàng),22年去稅局補(bǔ)繳增值稅及滯納金,增值稅部分做賬:1、計(jì)算應(yīng)補(bǔ)繳增值稅: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(增值稅檢查調(diào)整) 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(增值稅檢查調(diào)整) 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅 2、實(shí)際補(bǔ)繳增值稅時(shí): 借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸:銀行存款 3、繳納的滯納金和罰款 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:銀行存款 4、借:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整最后為什么導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債票與利潤(rùn)表鉤稽不一致
答: 你好!因?yàn)檠a(bǔ)稅通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目核算 最終結(jié)轉(zhuǎn)記入利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) (減少) 把這筆金額減掉,能夠平衡,就可以了
納稅申報(bào)幾分差額,借營(yíng)業(yè)外支出-差額調(diào)整,貸是應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-未交增值稅還是貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅?
增值稅開(kāi)票系統(tǒng)的增值稅和稅局增值稅應(yīng)交增值稅少了幾分錢。實(shí)際繳納的增值稅比賬目少幾分錢?小規(guī)模納稅人。如何調(diào)整
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅借方有0.02元余額,結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅和繳納的不一致,怎么調(diào)整一下賬和繳納的一致???
18年4季度 應(yīng)交增值稅貸方余額44179.17 繳納增值稅時(shí)繳納44126.02 分路要怎么調(diào)整呢


有魅力的茉莉 追問(wèn)
2019-08-19 13:49
彩麗老師 解答
2019-08-19 13:52
有魅力的茉莉 追問(wèn)
2019-08-19 14:08
彩麗老師 解答
2019-08-19 14:11