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送心意

凡凡老師

職稱中級會計師,經濟師

2019-08-18 21:23

你好,報銷時; 借:應付職工薪酬(分攤到個人) 貸:現(xiàn)金 計提時; 借:管理費用-職工福利費 貸:應付職工薪酬
出去旅游的住宿專票是不可以抵扣的

嗚啦啦 追問

2019-08-19 10:24

老師,不可以抵扣的進項稅額該如何做賬呢?

凡凡老師 解答

2019-08-19 11:10

你好,直接將價稅合計的金額一并計入費用中。同時申報時還是要認證,并做進項稅額轉出

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你好,報銷時; 借:應付職工薪酬(分攤到個人) 貸:現(xiàn)金 計提時; 借:管理費用-職工福利費 貸:應付職工薪酬 出去旅游的住宿專票是不可以抵扣的
2019-08-18 21:23:40
這個做進項稅轉出處理。不抵扣進項稅
2019-05-23 16:40:39
1、不能抵扣進項稅額的 2、是的,為了避免形成滯留發(fā)票,要先認證再轉出。 如果您對我的解答滿意,請您及時給予好評,謝謝?。∪绻€有疑問,歡迎您繼續(xù)提問。
2018-06-13 09:22:56
你好 因公出差的住宿費發(fā)票可以抵扣 借管理費用 應交稅費 貸庫存現(xiàn)金
2019-04-02 14:23:03
你好,可以記銷售費用里面的e
2019-12-17 16:40:38
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