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送心意

佟老師

職稱稅務(wù)師,中級會計師

2021-07-03 14:51

你好收入確認(rèn)為
借銀行存款

貸營業(yè)外收入
借管理費用-福利費、貸應(yīng)付職工薪酬  借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款

、、、 追問

2021-07-03 14:59

因為是一次性付清的整年房租,您上面的回復(fù)中也沒有涉及到管理費用—房租這個科目,是不是也不需要每月分?jǐn)偡孔饬四兀?/p>

佟老師 解答

2021-07-03 15:04

借管理費用-福利費、貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬貸預(yù)付賬款
你可以先做預(yù)付賬款分錄也就是付款,然后在做談到這個費用

、、、 追問

2021-07-03 15:53

老師,麻煩看下賬務(wù)處理這樣對嗎?

佟老師 解答

2021-07-03 16:34

是的,占全部賬務(wù)處理這樣

、、、 追問

2021-07-03 16:36

好的,謝謝老師

佟老師 解答

2021-07-03 16:38

不客氣祝您學(xué)習(xí)愉快!

、、、 追問

2021-07-03 16:42

老師,還有同樣的一筆31000的補助已收到,收到前公司里就已經(jīng)付過31000了,所以這筆錢不需要付房租了,但是之前付的時候沒有賬務(wù)處理,老板明確表示31000收不到發(fā)票(只考慮外賬,不考慮內(nèi)帳),這筆款應(yīng)該怎么做賬呢?

佟老師 解答

2021-07-03 16:48

你是說這筆付款31000怎么處理是嗎?這個是什么用途

、、、 追問

2021-07-03 16:59

也是房租補助

佟老師 解答

2021-07-03 17:03

你是問收到,還是支付的分錄

、、、 追問

2021-07-03 17:03

84000是先收后付的,付款收到了房東給開的發(fā)票。31000是先付給房東后收到補助的,收不到發(fā)票

、、、 追問

2021-07-03 17:04

分錄現(xiàn)在會做了,就是不明白這種不規(guī)范賬務(wù)應(yīng)該怎么處理

、、、 追問

2021-07-03 17:06

老板先墊付了,但是收不到發(fā)票??畹轿缓笥直焕习迥贸鋈ビ昧?/p>

佟老師 解答

2021-07-03 17:14

1、84000是先收后付的,
借借銀行存款84000

貸營業(yè)外收入84000
付款收到了房東給開的發(fā)票
借預(yù)付賬款-房租
貸銀行
攤銷

管理費用-福利費、貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬貸預(yù)付賬款
你收或者收不到發(fā)票都這樣處理,只是稅前不能扣除

、、、 追問

2021-07-03 17:34

老師的意思是84000可以稅前扣除,31000不可以稅前扣除對嗎?

佟老師 解答

2021-07-03 17:46

對,只要你沒有發(fā)票都不能稅前扣除

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你好收入確認(rèn)為 借銀行存款 貸營業(yè)外收入 借管理費用-福利費、貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款
2021-07-03 14:51:41
你好,是酒店職工外出所發(fā)生的?還是取得收入所發(fā)生的 支出?
2018-09-12 17:35:18
您好,這可以記入診療費的成本里面
2019-04-06 10:21:13
你好 借管理費用差旅費進(jìn)項貸銀行存款。
2021-05-24 09:36:06
您好 支付的時候 借:其他應(yīng)收款——代墊員工住宿費 貸:銀行存款等 后期扣工資 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——代墊員工住宿費
2019-06-14 09:16:03
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