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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-08-16 16:52

你只負(fù)責(zé)建設(shè),那么你是按工程合同處理。
你是政策單位
在建是
借:在建工程
貸:財(cái)政撥款收入

[= 追問

2019-08-16 17:03

那么工程完工結(jié)算后應(yīng)該如何轉(zhuǎn)出?之前的支付工程款直接借經(jīng)費(fèi)支出了,這樣是不是錯(cuò)了?

陳詩晗老師 解答

2019-08-16 17:04

你是不是平行記賬?

[= 追問

2019-08-16 17:07

18年不是,19年開始用平行記賬的方式

陳詩晗老師 解答

2019-08-16 17:13

并不影響,
你現(xiàn)在財(cái)務(wù) 會(huì)計(jì)按權(quán)責(zé)發(fā)生制計(jì)在建工程
預(yù)算會(huì)計(jì)按正常收付實(shí)現(xiàn) 制處理
計(jì)入事業(yè)支出

[= 追問

2019-08-16 17:19

公租房建成后不屬于本單位固定資產(chǎn)的話,竣工結(jié)算賬務(wù)如何處理

陳詩晗老師 解答

2019-08-16 17:24

不屬于那么是屬于受托代理資產(chǎn)
直接轉(zhuǎn)受托代理資產(chǎn)處理就是了

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你只負(fù)責(zé)建設(shè),那么你是按工程合同處理。 你是政策單位 在建是 借:在建工程 貸:財(cái)政撥款收入
2019-08-16 16:52:45
你好,借 固定資產(chǎn) 貸本年盈余
2019-07-17 10:44:10
不符合規(guī)定,你這個(gè)是屬于公司部分,混合在一起了。
2020-01-08 23:31:05
你好! 借:?jiǎn)挝还芾碣M(fèi)用…社保費(fèi) 貸:銀行存款
2019-10-24 18:16:15
合并你是將18年的余額合并,發(fā)生的相加合并,相互間有內(nèi)部交易,抵消處理
2019-07-10 21:18:59
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