国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2020-03-12 20:08

合并單位是
借 資產(chǎn)類
貸 負(fù)債類
凈資產(chǎn)類

借 事業(yè)支出
貸 收入類
財政撥款結(jié)余
你這是 將有的明細(xì)余額,全部結(jié)轉(zhuǎn)過來

柏玉蓮 追問

2020-03-12 20:15

沒有合并,  只有單位一將一部分銀行存款轉(zhuǎn)入了單位二?

陳詩晗老師 解答

2020-03-12 21:06

是什么情況要轉(zhuǎn)給他的,是無償調(diào)撥給他嗎?

柏玉蓮 追問

2020-03-12 21:29

是快要合并了  但是還沒有合并,  現(xiàn)在只是暫時把一點錢轉(zhuǎn)過去?

陳詩晗老師 解答

2020-03-12 21:45

你轉(zhuǎn)過去時
借,其他應(yīng)收款
貸,銀行存款

要合并的,你現(xiàn)在轉(zhuǎn)過去,就暫時做一其他應(yīng)收款處理,

柏玉蓮 追問

2020-03-12 21:48

我沒有問轉(zhuǎn)過去, 我問的是現(xiàn)在合并單位支付這筆費用的    兩個單位分別如何做賬?

陳詩晗老師 解答

2020-03-12 21:58

支付方
借,其他應(yīng)收款
貸,銀行存款
另一方
借,應(yīng)付款項
貸,其他應(yīng)付款

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
合并單位是 借 資產(chǎn)類 貸 負(fù)債類 凈資產(chǎn)類 借 事業(yè)支出 貸 收入類 財政撥款結(jié)余 你這是 將有的明細(xì)余額,全部結(jié)轉(zhuǎn)過來
2020-03-12 20:08:36
你好,借 固定資產(chǎn) 貸本年盈余
2019-07-17 10:44:10
你好,同學(xué)。 沒有收到錢也不影響。財務(wù)會計是權(quán)責(zé)發(fā)生制,正常確認(rèn)為應(yīng)收處理。預(yù)算會計不處理
2020-05-18 13:57:27
行政單位捐款賬務(wù)處理應(yīng)從收款開始。首先,財務(wù)部門應(yīng)對捐款進行登記,記錄捐款人的信息、捐款金額、收款時間等;其次,及時做好收款憑證,妥善保存;再者,財務(wù)部門在收到捐款后,應(yīng)及時將收款信息報送財務(wù)審計部門,便于審計部門對捐款賬務(wù)進行審核,以確保資金使用的合法性;最后,財務(wù)部門應(yīng)及時將收款信息準(zhǔn)確記錄入會計憑證,以保證會計憑證記錄的真實性和準(zhǔn)確性。拓展知識:捐款者可以通過支票、現(xiàn)金或其他方式捐款,財務(wù)部門也應(yīng)該記錄捐款者的支付方式。
2023-02-20 22:42:06
(一)發(fā)生其他各項應(yīng)付及暫存款項時,借記“銀行存款”等科目,貸記本科目。  ?。ǘ┲Ц镀渌黜棏?yīng)付及暫存款項時,借記本科目,貸記“銀行存款”等科目。   (三)因故無法償付或債權(quán)人豁免償還的其他應(yīng)付款項,應(yīng)當(dāng)按規(guī)定報經(jīng)批準(zhǔn)后進行賬務(wù)處理。經(jīng)批準(zhǔn)核銷時,借記本科目,貸記“其他收入”科目。核銷的其他應(yīng)付款應(yīng)在備查簿中保留登記。   四、本科目期末貸方余額,反映行政單位尚未支付的其他應(yīng)付款
2019-01-05 02:30:42
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    相似問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...