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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2019-08-16 11:40

你好!這個要看你當(dāng)時計入應(yīng)付賬款-快遞費(fèi)的時候是如何計入的借方

學(xué)徒 追問

2019-08-16 15:37

期初設(shè)置賬套時,就是還有1W的期初余額,應(yīng)付賬款是負(fù)債類,期初余額設(shè)置自然是在貸方的,我現(xiàn)在結(jié)掉了就是在借方平衡了

學(xué)徒 追問

2019-08-16 15:39

可是我想把這筆應(yīng)付賬款體現(xiàn)在銷售費(fèi)用上,不知道怎么做分錄

宋生老師 解答

2019-08-16 15:40

你好!你是期初建賬?還是年中建賬

學(xué)徒 追問

2019-08-16 15:45

老師麻煩都說一下可以嗎?

宋生老師 解答

2019-08-16 15:47

你好!如果是新企業(yè),期初肯定都是0,是沒有余額的。
如果你本身已經(jīng)做過賬了?;蛘哒f之前沒有做賬,但是有業(yè)務(wù),現(xiàn)在開始做賬,可能就有期初余額

學(xué)徒 追問

2019-08-16 15:49

這個月初剛建的賬,應(yīng)付賬款的期初余額是根據(jù)7-31號最后剩下的錢來設(shè)置的,但是做分錄的時候發(fā)現(xiàn)只能平了應(yīng)付賬款的賬卻不能體現(xiàn)銷售費(fèi)用的賬目

宋生老師 解答

2019-08-16 15:53

你好!是的。除非你從新企業(yè)開始或者從1月開始入軟件才會有,其他情況是沒有的

學(xué)徒 追問

2019-08-16 15:58

其實我也算年中建賬,只是從這個月開始,之前7月份剩下的余額我們也想輸進(jìn)去一起做賬

宋生老師 解答

2019-08-16 16:00

你好!做不了,你要到軟件,要么就從1月做起,要么損益類的就沒有余額

學(xué)徒 追問

2019-08-16 16:06

損益類我是沒有期初余額的,是應(yīng)付賬款有,但是這個應(yīng)付賬款-快遞費(fèi)平了之后要怎么做到銷售費(fèi)用上

學(xué)徒 追問

2019-08-16 16:08

因為快遞費(fèi)是屬于費(fèi)用,當(dāng)時設(shè)置期初的時候把他設(shè)置在應(yīng)付賬款里,是代表著欠著的錢

宋生老師 解答

2019-08-16 16:09

你好!正常是應(yīng)該有借銷售費(fèi)用,貸應(yīng)付賬款的。是有入費(fèi)用了的

學(xué)徒 追問

2019-08-16 16:13

是的我知道,但是原先應(yīng)付賬款已經(jīng)有余額了,如果我借銷售貸應(yīng)付賬款的話,應(yīng)付賬款豈不是又增加了錢,那我再出一筆分錄還錢,余額又回到了最開始的期初余額了

宋生老師 解答

2019-08-16 16:14

你好!我的意思是,已經(jīng)不能再轉(zhuǎn)入費(fèi)用了,這個已經(jīng)計入過費(fèi)用。

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相關(guān)問題討論
主要看發(fā)票是怎么開具的。
2017-05-18 21:47:22
你好!這個要看你當(dāng)時計入應(yīng)付賬款-快遞費(fèi)的時候是如何計入的借方
2019-08-16 11:40:55
你好,當(dāng)月付款的話,直接借管理費(fèi)用貸銀行存款。
2021-08-11 16:31:57
你好 借 銷售費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款 借應(yīng)付賬款 貸銀行?
2021-06-10 09:17:35
您好!也有可能之前她計提了郵費(fèi)沒有付款的,現(xiàn)在支付所以分錄這樣寫。
2020-07-13 03:02:04
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