
之前計(jì)提印花稅分錄 借:管理費(fèi)用-印花稅 貸:其他應(yīng)付款-印花稅做進(jìn)這些科目后期會(huì)有影響嗎
答: 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交印花稅 這個(gè)是計(jì)提的分錄
2018年12月,由于有很多票沒(méi)有報(bào)銷(xiāo),所以計(jì)提了30萬(wàn)的費(fèi)用,由于分不清明細(xì),所以借:管理費(fèi)用—其他 貸:其他應(yīng)付款—其他 2019年開(kāi)始報(bào)銷(xiāo)已計(jì)提費(fèi)用,怎么做分錄,發(fā)票的時(shí)間必須是2018年的,還是可以是2018年也可以是2019年的?
答: 可以做到19年的賬里,但是不能稅前扣除的哦
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
領(lǐng)導(dǎo)月發(fā)工資1萬(wàn),扣回原單位2000元(由原單位發(fā)),扣社保及公積金2000元,實(shí)發(fā)6000元,當(dāng)時(shí)按8000元計(jì)提的管理費(fèi)用,應(yīng)該按1萬(wàn)元計(jì)提管理費(fèi)用掛其他應(yīng)付款\領(lǐng)導(dǎo),現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題,我如下做行嗎,補(bǔ)提費(fèi)用掛往來(lái)?扣回領(lǐng)導(dǎo)工資末計(jì)提費(fèi)用未掛往來(lái)現(xiàn)補(bǔ)提?借,管理費(fèi)用\職工工資2000元,貸,其他應(yīng)付款\領(lǐng)導(dǎo)2000元,行嗎?求老師詳細(xì)回答?
答: 原單位發(fā)的話(huà),直接做到原單位工資就可以,你們不需要做了 相當(dāng)于兩處工資
今年每月房租預(yù)提時(shí),借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款,現(xiàn)在收到發(fā)票怎么做帳,還有有關(guān)的進(jìn)項(xiàng)稅怎么做
老師好,12月計(jì)提了 管理費(fèi)用 ~清算 貸其他應(yīng)付款 ~清算 是計(jì)提的補(bǔ)償款,計(jì)提多了,1月份我要怎么沖銷(xiāo)呢?
老師請(qǐng)問(wèn):企業(yè)外賬,老板沒(méi)有給現(xiàn)金賬,費(fèi)用單子怎么做,我做的是,借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款-掛老板名下??梢詥??


勿忘初心 追問(wèn)
2019-08-15 15:46
江老師 解答
2019-08-15 15:47
勿忘初心 追問(wèn)
2019-08-15 15:50
江老師 解答
2019-08-15 15:51