
之前計提印花稅分錄 借:管理費用-印花稅 貸:其他應(yīng)付款-印花稅做進這些科目后期會有影響嗎
答: 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交印花稅 這個是計提的分錄
2018年12月,由于有很多票沒有報銷,所以計提了30萬的費用,由于分不清明細,所以借:管理費用—其他 貸:其他應(yīng)付款—其他 2019年開始報銷已計提費用,怎么做分錄,發(fā)票的時間必須是2018年的,還是可以是2018年也可以是2019年的?
答: 可以做到19年的賬里,但是不能稅前扣除的哦
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
領(lǐng)導月發(fā)工資1萬,扣回原單位2000元(由原單位發(fā)),扣社保及公積金2000元,實發(fā)6000元,當時按8000元計提的管理費用,應(yīng)該按1萬元計提管理費用掛其他應(yīng)付款\領(lǐng)導,現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)這個問題,我如下做行嗎,補提費用掛往來?扣回領(lǐng)導工資末計提費用未掛往來現(xiàn)補提?借,管理費用\職工工資2000元,貸,其他應(yīng)付款\領(lǐng)導2000元,行嗎?求老師詳細回答?
答: 原單位發(fā)的話,直接做到原單位工資就可以,你們不需要做了 相當于兩處工資
今年每月房租預提時,借管理費用,貸其他應(yīng)付款,現(xiàn)在收到發(fā)票怎么做帳,還有有關(guān)的進項稅怎么做
老師,去年多計提了2萬的管理費用,當時的分錄是借:管理費用2萬 貸:其他應(yīng)付款2萬,現(xiàn)在這筆分錄該如何處理了
老師好,12月計提了 管理費用 ~清算 貸其他應(yīng)付款 ~清算 是計提的補償款,計提多了,1月份我要怎么沖銷呢?
老師請問:企業(yè)外賬,老板沒有給現(xiàn)金賬,費用單子怎么做,我做的是,借:管理費用,貸:其他應(yīng)付款-掛老板名下。可以嗎?


勿忘初心 追問
2019-08-15 15:46
江老師 解答
2019-08-15 15:47
勿忘初心 追問
2019-08-15 15:50
江老師 解答
2019-08-15 15:51