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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2019-08-15 14:08

你好!你沒有收到發(fā)票,借庫存商品-暫估 貸應(yīng)付賬款
然后借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅

A煥煥 追問

2019-08-15 14:33

那繳稅沒有抵扣了,該咋交一點都少不了啊

宋生老師 解答

2019-08-15 14:48

你好!是的。你可以先用其他進(jìn)項先抵扣啊。

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相關(guān)問題討論
這個的話,是可以的哦
2020-04-13 11:37:54
您好同學(xué) 這個先估價入賬借L原材料 貸:銀行存款 這樣去記賬就好了
2019-10-29 00:04:24
你好,可以合并一筆分錄處理的
2018-11-12 16:18:51
借:原材料--暫估貸:銀行存款
2018-08-09 10:05:41
你好,開紅字發(fā)票處理對應(yīng)賠償金額
2020-04-25 16:35:29
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