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送心意

月月老師

職稱中級會計師

2019-08-15 10:49

你好,借方就是有留底,不需要繳納增值稅,未交增值稅在貸方才需要繳納增值稅。

商曉 追問

2019-08-15 11:10

如果是期初有留抵,當月如何計提和報稅

月月老師 解答

2019-08-15 11:19

你好,當月不需要計提增值稅。報稅的時候也不需要繳納增值稅。

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你好 借:應(yīng)交稅金--未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
2022-01-10 16:56:46
你好,借方就是有留底,不需要繳納增值稅,未交增值稅在貸方才需要繳納增值稅。
2019-08-15 10:49:32
年底多出的留抵增值稅進項什么也不做處理哈
2022-01-10 17:10:24
同學(xué)你好 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-04-08 09:41:51
這是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄
2017-03-11 11:38:12
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