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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-08-15 09:34

你好 借管理費(fèi)用貸銀存/現(xiàn)金,抵減的時(shí)候做 借應(yīng)交稅費(fèi)借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)    你那樣做也行 只是管理費(fèi)用做貸方怕取不了數(shù)據(jù)的

葉曉 追問(wèn)

2019-08-15 09:35

好的,管理費(fèi)用負(fù)數(shù),那應(yīng)交稅費(fèi)是不是就會(huì)有借方余額???

meizi老師 解答

2019-08-15 09:41

你好  你到時(shí)一般納稅人月末要把減免稅這個(gè)明細(xì)科目結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面去

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你好, 借管理費(fèi)用 貸銀行存款 借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅 減免稅額
2020-06-04 09:34:07
你好 借管理費(fèi)用貸銀存/現(xiàn)金,抵減的時(shí)候做 借應(yīng)交稅費(fèi)借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 你那樣做也行 只是管理費(fèi)用做貸方怕取不了數(shù)據(jù)的
2019-08-15 09:34:12
是的,這個(gè)是可以全額抵減,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 這個(gè)
2020-06-16 09:25:31
可以的同學(xué),一般是 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-減免稅款
2020-01-15 09:34:50
您好 購(gòu)買(mǎi)時(shí)“ 借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額) 貸:遞延收益 按期計(jì)提增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備折舊時(shí) 借:管理費(fèi)用 貸:累計(jì)折舊 借:遞延收益 貸:管理費(fèi)用 向技術(shù)維護(hù)服務(wù)單位繳納維護(hù)費(fèi) 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費(fèi)用
2016-12-21 19:47:51
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