
老師:以前年度所得稅多交了,稅務(wù)局讓調(diào)減費(fèi)用怎么處理
答: 你好 就是把你的費(fèi)用減少 你利潤多了 對應(yīng)的所得稅金額增大 就沖你的企業(yè)所得稅了 就不讓你退稅了;你自己看下匯算的表 適當(dāng)?shù)臏p去費(fèi)用就行
老師,交上一年度所得稅年報需要計提嗎?分錄怎么寫呢?需要涉及調(diào)整以前年度損益嗎?
答: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
交以前年度所得稅帳務(wù)處理
答: 您好,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸;銀行存款。同時,借:所得稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅。

